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第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责:我校是耒阳市一所公办完全中学,主要职责是实施初、高中学历教育,培养具有良好的思想道德素质和科学文化素质、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义建设者和接班人。
(二)机构设置:我校隶属耒阳市教育局,无下属单位。根据编办核定,本单位属于全额事业单位,内设四处两室:校长室、办公室、总务处、教务处、政教处、教研处。实有全额在职人员189人,退休人员13人。
二、部门预算单位构成
耒阳市五里牌中学只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2653.13万元,其中,一般公共预算拨款收入1709.48万元,上级财政补助收入213.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算0万元,纳入专户管理的非税收入729.94万元,上年结转0万元。收入较去年减少0 万元,主要原因是 一般公共预算拨款增加了0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算2653.13万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出0万元,教育支出2653.13万元,其他支出0万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加0万元,主要原因是非税收入增加,财政拨款收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1923.19万元,其中:其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出1923.19万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算1665.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算257.68万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:高中生均公用经费155.4万元,初中生均公用经费102.28万元,主要用于保障学校正常运转;保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务;用于教学业务与管理、教学质量提升及购买服务、办公、水电、教师培训、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,校园安全、绿化美化等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门的机关运行经费 万元,比上年预算增加0万元,增长0%.
(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元。
(三)一般性支出情况:2023年我单位一般性支出预算987.62万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中:会议费0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为:无;培训费10万元,拟开展10次培训,人数189人,内容为信息技术2.0,班主任培训,教师业务提升培训等;拟举办建制班合唱比赛、艺术月活动,元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算5万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额729.94万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算729.94万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2653.13万元,其中,基本支出1665.51万元,项目支出987.62万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
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