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耒阳市大和圩乡2022年部门预算公开

耒阳市大和圩乡

2022年部门预算编制说明

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收入支出总体情况分析

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释


第二部分2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注;以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况



第一部分2022年部门预算说明


一、部门基本情况

(一)单位职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定,镇党委,政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众,服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展,增加农民收入。二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护农村稳定;四是推进基层民主,促进农村和谐。

(二)机构设置

根据编办核定,2021年本单位设6个内设机构:(1)党政综合办公室(2)经济发展办公室(3)社会事务办公室(4)社会治安综合治理和应急管理办公室(5)自然资源和生态环境办公室(6)基层党建工作办公室。


二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为本级。


三、部门收入支出总体情况分析

(一)收入预算

2022年初预算数1,323.59万元,其中经费拨款1,323.59万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,财政专户管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入0.00万元,其中一般公共预算补助0.00万元,政府性基金补助0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入300.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;上年结转0.00万元。收入较去年预算减少27.43万元,主要是经费拨款减少27.43万元。  

(二)支出预算

2022年年初预算数1,323.59万元,其中:一般公共服务支出898.54万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出61.68万元,社会保险基金支出0.00万元,卫生健康支出37.24万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出282.13万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出43.99万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少27.43万元,其中基本支出减少31.45万元,项目支出增加4.02万元,主要是秉着厉行节约,规范管理的原则,进一步规范管理乡相关开支。


四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入1,023.59万元,其他收入300万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年年初预算数为741.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

(二)项目支出

2022年年初预算数为582.13万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。


五、政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款113.45万元,比2021年预算增加23.39万元,增加26%,主要原因是乡政府新增公务员5人,转入辅警人员7人,导致机关相关办公开支增加。

(二)"三公"经费预算

2022年"三公"经费预算数为4.80万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费2.8万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.80万元),因公出国(境)费0万元,2022年"三公"经费预算较2021年增加1.8万元,其中公务接待费增加1万元,公务用车运行费增加0.8万元主要原因是换届选举导致其他单位公务检查增多,导致公务用餐人数及用车次数相比去年有所增加。

(三)一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算102.61万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中会议费预算2万元,拟召开3-6会议,人数为300-600人,内容为乡人大换届选举会议、经济会议等。

(四)政府采购情况

2022年本单位政府采购货物类预算200.00万元,政府采购工程类预算138.84万元,政府采购服务类预算21.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,323.59万元,其中,基本支出741.46万元,项目支出582.13万元。


七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分2022年部门预算公开表

见附件。

2022年部门预算公开表(50)





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