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耒阳市亮源乡2020年度部门预算编制说明

湖南省财政厅发文(指标、函)稿

2020年亮源乡人民政府部门预算

 

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算"三公"经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

亮源乡人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众,服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围饶农业、农村、农民搞好服务,全面履行和承担以下职能:(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。(三)依法管理本级财政、执行本级预算。(四)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。(五)开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。(六)负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。(七)承办上级人民政府交办的其他事项。

机构设置。

根据编办核定,本单位属于正科级级行政单位,内设共产党机关、人民政府、人大、政协4个常驻机构。

 

 

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、亮源乡人民政府部门本级

或者:亮源乡人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 225.92  万元,其中,一般公共预算拨款 215.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,其他收入10万元。收入较去年增加66.27万元,主要是经费拨款增加66.27万元

(二)支出预算:2020年本部门支出预算225.92 万元,其中,一般公共服务 178.15 万元,社会保障和就业支出16.39 万元,卫生健康支出9.69 万元,农林水支出10 万元,住房保障支出11.7 万元。支出较去年增加66.27万元,主要是基本支出增加31.67万元,项目支出增加24.6万元

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 225.92 万元,其中,一般公共服务支出  178.15   万元,占78.86 %;社会保障和就业支出16.39 万元,占7.25%;卫生健康支出9.69万元,占4.29 %;农林水支出10 万元,占4.43 %;住房保障支出11.7 万元,占5.18%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数215.92 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算 10 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出 10 万元,主要用于农林水木等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算 0  万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级  1 家行政事业单位的机关运行经费66.52 万元,比上年预算减少 99.34 万元,下降144%,主要是由于缩减机关办公费用,压缩公用经费开支。

(二)"三公"经费预算:2020年本部门机关本级等  1 家行政事业单位"三公"经费预算数为 12.6  万元,其中,公务接待费4.8万元,公务用车购置及运行费7.8万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 7.8万元),因公出国(境)费  0  万元。2020年"三公"经费预算较2019年增加  5.6 万元,主要是厉行节约,规范管理,减少了其他租车费用。

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人,内容为0;培训费预算 0 万元,拟开展0培训,人数 0人,内容为 0 ;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 262.50  万元,其中,货物类采购预算 184.00  万元;工程类采购预算   36.70  万元;服务类采购预算 41.80  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为225.92万元,其中,基本支出215.92万元,项目支出10万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

 

耒阳市2020年预算公开套表(单位)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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