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三架办事处部门收支预算总表

          预算01表      
                    
预算单位:三架街道办事处财政所       单位:元      
                                             
          本年预算           本年预算           本年预算  目(按政府预算经济分类) 本年预算  
一、一般公共预算拨款 1,262,000   一、一般公共服务支出 1,262,000 一、基本支出 1,262,000     一、机关工资福利支出 1,262,000  
      经费拨款 1,262,000   二、国防支出         工资福利支出 1,262,000     二、机关商品和服务支出    
      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款     三、公共安全支出         商品和服务支出       三、机关资本性支出(一)    
        行政事业性收费收入     四、教育支出         对个人和家庭的补助       四、机关资本性支出(二)    
        专项收入     五、科学技术支出   二、项目支出       五、对事业单位经常性补助    
        罚没收入     六、文化体育与传媒支出         商品和服务支出       六、对事业单位资本性补助    
        国有资本经营收入     七、社会保障和就业支出         对个人和家庭的补助       七、对企业补助    
        国有资源(资产)有偿使用收入     八、医疗卫生与计划生育支出         债务利息及费用支出       八、对企业资本性支出    
        捐赠收入     九、节能环保支出         资本性支出(基本建设)       九、对个人和家庭的补助    
        其他收入     十、城乡社区支出         资本性支出       十、对社会保障基金补助    
二、政府性基金拨款   十一、农林水支出          对企业补助(基本建设)       十一、债务利息及费用支出    
三、纳入专户管理的非税收入拨款   十二、交通运输支出         对企业补助       十二、债务还本支出    
四、上级补助收入   十三、资源勘探信息等支出          对社会保障基金补助       十三、转移性支出    
五、事业单位经营服务收入   十四、商业服务业等支出          其他支出       十四、预留费及预留    
六、附属单位上缴收入   十五、金融支出   三、事业单位经营服务支出       十五、其他支出    
七、其他收入   十六、国土海洋气象等支出   四、对附属单位补助支出        
    十七、住房保障支出   五、上级上级支出        
    十八、粮油物资储备支出            
    十九、其他支出            
    二十、国有资本经营预算支出            
    二十一、债务还本支出   本 年 支 出 合 计 1,262,000      
    二十二、债务付息支出   四、结转下年        
      1,262,000 二十三、债务发行费用支出            
八、用事业基金弥补收支差额                
九、上年结转                
                 
                 
       1,262,000        1,262,000        1,262,000 本 年 支 出 合 计 1,262,000  
备注:该表根据部门预算系统的收支总表增加了功能分类支出。                
                 

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