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三架办事处部门收支预算总表
预算01表 | ||||||||
部 门 收 支 预 算 总 表 | ||||||||
预算单位:三架街道办事处财政所 | 单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 | |
一、一般公共预算拨款 | 1,262,000 | 一、一般公共服务支出 | 1,262,000 | 一、基本支出 | 1,262,000 | 一、机关工资福利支出 | 1,262,000 | |
经费拨款 | 1,262,000 | 二、国防支出 | 工资福利支出 | 1,262,000 | 二、机关商品和服务支出 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | 商品和服务支出 | 三、机关资本性支出(一) | |||||
行政事业性收费收入 | 四、教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(二) | |||||
专项收入 | 五、科学技术支出 | 二、项目支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||
罚没收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
国有资本经营收入 | 七、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | 七、对企业补助 | |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 债务利息及费用支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||
捐赠收入 | 九、节能环保支出 | 资本性支出(基本建设) | 九、对个人和家庭的补助 | |||||
其他收入 | 十、城乡社区支出 | 资本性支出 | 十、对社会保障基金补助 | |||||
二、政府性基金拨款 | 十一、农林水支出 | 对企业补助(基本建设) | 十一、债务利息及费用支出 | |||||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 十二、交通运输支出 | 对企业补助 | 十二、债务还本支出 | |||||
四、上级补助收入 | 十三、资源勘探信息等支出 | 对社会保障基金补助 | 十三、转移性支出 | |||||
五、事业单位经营服务收入 | 十四、商业服务业等支出 | 其他支出 | 十四、预留费及预留 | |||||
六、附属单位上缴收入 | 十五、金融支出 | 三、事业单位经营服务支出 | 十五、其他支出 | |||||
七、其他收入 | 十六、国土海洋气象等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
十七、住房保障支出 | 五、上级上级支出 | |||||||
十八、粮油物资储备支出 | ||||||||
十九、其他支出 | ||||||||
二十、国有资本经营预算支出 | ||||||||
二十一、债务还本支出 | 本 年 支 出 合 计 | 1,262,000 | ||||||
二十二、债务付息支出 | 四、结转下年 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,262,000 | 二十三、债务发行费用支出 | ||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
九、上年结转 | ||||||||
收 入 总 计 | 1,262,000 | 支 出 总 计 | 1,262,000 | 支 出 总 计 | 1,262,000 | 本 年 支 出 合 计 | 1,262,000 | |
备注:该表根据部门预算系统的收支总表增加了功能分类支出。 | ||||||||
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