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关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

  关于2018年财政预算执行情况和2019年

  财政预算(草案)的报告

  ——在太平圩乡第十五届人民代表大会第四次会议上

  2018年12月19日

  各位代表:

  我受乡人民政府委托,向大会报告2018年财政情况和2019年度财政预算草案,请予审议。

  一、2018年财政决算执行情况

  2018年,在市委,市政府及党委、政府的正确领导下,通过全乡上下广大干部群众的共同努力,我乡财政工作取得了较好成绩,较上年度有了较大的进步,财政总支出控制在预算内,预算执行情况良好。

  2018年1-11月我乡财政收入共完成521.26万元。其中包括:

  1、国税完成25万元,为预算的100%

  2、地税完成2.3万元,为预算的100%

  3、计划生育收入5万元

  4、一般公共服务支出拨款收入:181.6万元

  5、农林水支出拨款收入:328.66万元

  6、其他收入:18万元

  2018年1-11月全年我乡财政总支出561.26万元。其中包括:

  1、上缴国、地两税28万元

  2、计划生育各项支出5万元

  3、一般公共服务支出181.6万元

  4、农林水支出:328.66万元

  5、其他支出:18万元

  2018年1-11月全年财政预算执行结果收支相抵,基本持平:乡本级财政收入561.26万元,总支出561.26万元。

  二、2019年财政预算安排草案

  (一)预算安排:

  根据市委、市政府经济工作发展战略目标,结合我乡的经济发展规划,2019年我乡财政工作总的指导思想是:以党的十九大精神为行动指南,以经济建设为中心,大力加强财源建设,强化征管手段、坚持依法征管,杜绝一切“跑、冒、滴、漏”现象,做到开源节流,坚持“量入而出”、“量力而行”的原则,尽量保证财政收支平衡。

  根据上述原则,编制2019年财政预算安排草案:

  财政总收入力争突破680万元,年增长率为10%。其中国税、地税30万元,计划生育经费收入5.5万元,其他事业性收入644.5万元。

  全乡主要支出控制在680万元内。其中上缴国库各项税款30万元;教育、计划生育及国防教育等支出22万元;农林水、公路建设等基础设施建设事业支出406万元;行政管理及办公费用等支出25万元;文体宣传、卫生事业支出20万元;优抚和社会福利事业费用开支86万元;其他支出91万元。收支两抵,基本平衡。

  (二)根据上述指导思想及奋斗目标,我们要着重抓好以下几项工作:

  1、狠抓财源建设,加强财政工作,壮大财政实力。进一步加快农业产业结构调整步伐,大力发展第三产业及个体私营经济。想方设法发展乡、村企业,壮大集体经济实力,努力加快商品流通,促进商品生产的发展,牢固树立效益观念和长远观念,扶持发展农产品加工业和其它非农产业,不断培植新兴财源。

  2、强化征管手段,做到应收尽收。一方面要采取多种形式深入开展经常性的税法宣传活动,使广大群众充分认识到“税收是取之于民,用之于民,服务于民”、“依法纳税光荣、偷税漏税抗税可耻”,提高依法纳税的自觉性。另一方面、要加大税费征收及稽查力度、严格查处一切偷税、漏税、抗税案件。

  3、加强财政管理、强化预算约束。严格控制财政支出、坚持量入而出、按预算办事。同时加强廉政建设、严肃财政纪律、不断健全和完善财政制度。

  各位代表,新的目标已经确定,新的事业需要我们奋力开拓,让我们在市委、市政府及太平圩乡党委政府的正确领导下,在乡人大和政协的监督支持下,以饱满的政治热情和昂扬斗志,以只争朝夕的精神,团结拼搏,抢抓机遇,与时俱进,为建设一个美好的新太平而努力奋斗。

  谢谢大家!

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