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太平圩乡2022年度部门预算公开

目录

第一部分 2022年部门预算编制说明

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表---人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表---人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表---人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表---人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基

本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专户资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:2022年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)、单位职能职责

1、在市委、市政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。

3、按照职责范围,负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责街道辖区内农业农村、财政税收、卫生健康、劳动就业、安全生产管理、扶贫、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助村、居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村、居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

2、机构设置

根据编办核定,本单位属于正科级行政单位,内设党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室等6个职能股室;下辖社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心等3个二级机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年初预算数892.79万元;一般公共预算数742.79其中经费拨款742.79万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,财政专户管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入0.00万元,其中一般公共预算补助0.00万元,政府性基金补助0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入150.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;上年结转0.00万元。收入较去年预算减少55.42 万元,其中经费拨款减少55.42万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少 0 万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数892.79万元,其中:一般公共服务支出585.06万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出46.20万元,社会保险基金支出  万元,卫生健康支出27.89万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出200.68万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出32.96万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少55.42万元,其中基本支出减少143.51万元,项目支出增加88.09万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入742.79万元,具体安排情况如下:

基本支出:2022年年初预算数为542.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

项目支出:2022年年初预算数为200.68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

政府性基金预算支出说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费  2022年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款100.58万元,比2021年预算减少44.96 万元,下降30.89 %。

(二)"三公"经费预算

 2022年"三公"经费预算数为9.00万元,其中,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费7.00万元),因公出国(境)费0万元,2022年"三公"经费预算较2021年减少1.78万元,下降16.51%

(三)一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算279.56万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况

2022年本单位政府采购货物类预算100.00万元,政府采购工程类预算90.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算10万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为892.80万元,其中,基本支出542.12万元,项目支出350.68万元。

七、名词解释

( 一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:2022年部门预算表(见附件)

附件:耒阳市太平圩乡2022年部门预算公开套表

部门预算公开表(50) (1)


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