当前页面: 首页  > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市城市管理局 > 财政信息

耒阳市城市管理局2022年预算编制说明(部门)

目   录

第一部分 2022部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分  部门预算说明

 一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、宣传、贯彻、落实有关城市管理的法律、法规、规章和办法;拟订全市城市管理的规范性文件和行业标准,并组织实施;负责编制城市管理的中长期规划和年度计划,并组织实施,组织开展城市管理调查研究。

2、负责全市城市管理的指导、协调、监督、考核工作;负责数字化城市管理系统的规划建设及管理工作。

3、承担市政管理职责;负责市政公用设施建设及其日常维护、监督管理和经营利用,参与市政公用设施建设竣工验收;负责城市公用道路、排水管网、路灯方面的市政公用设施建设、管理和养护维护工作;负责户外照明亮化设施建设、维护管理等相关工作。

4、承担城市园林绿化监督管理责任;负责城市园林绿化建设及其日常维护、监督管理和经营利用,参与城市园林绿化工程建设竣工验收,落实“绿线管理”和“绿色图章”制度,负责市区园林绿化树木的砍伐、移植及占用绿地的审批和监督管理工作;负责改变绿化规划和绿化用地使用性质审批;负责城市公园、广场及其他公共绿地建设、维护管理和经营利用。

5、承担城市环境卫生监督管理职责;拟订市环境卫生工作规划和环卫设施规划建设方案;负责环卫基础设施建设、管理和运营;参与环卫设施建设项目规划设计的审核和竣工验收;负责城区主次街道、广场及其他城市公共场所的清扫、保洁、清洗;负责城市生活垃圾处理费征收工作;负责垃圾转运及转运站建设和管理;负责城区水上环境卫生管理。

6、负责生活垃圾处置及卫生填埋、焚烧发电、资源利用等无害化处置的监管。

7、负责城区渣土、建筑垃圾处置的审批和监督管理;负责建筑垃圾消纳场建设和管理。

8、承担城市市容方面的审批管理责任;负责建立城市管理工作联动机制,拟订城市市容市貌标准并组织实施;编制户外广告设置等规划;负责城市广场、人行道、建筑物和构筑物立面及其他公共场地等城市公共空间和公用设施的占用审批、广告设置审批和挖掘施工审批。

9、会同有关部门做好全市城市管理行政执法工作;负责做好与上级业务主管部门的相关对接工作。

10、负责本行业领域职责范围内的应急管理工作,对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

11、承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

13、与市综合执法局有关职责分工。按照《耒阳市人民政府关于印发<耒阳市综合执法协作管理规定(试行)>的通知)(耒政发〔2017〕10号)和《关于推进综合执法体制改革相关工作的市长办公会议纪要》(2017年3月20日第七期)精神和要求执行。

     机构设置

根据编办核定,本单位属于正科级行政机关单位,本单位内设6个内设机构:分别为办公室、政工人事股、财务审计股、政策法规股(行政审批股)、协调督查股(市容监察股)、基础设施股。本单位设置3个副科级二级机构:市政公用事业服务中心、园林绿化事务中心、环境卫生所。

本单位汇总预算包含单位机关本级、市政公用事业服务中心、园林绿化事务中心、环境卫生所4个预算单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:城管局机关本级预算单位机关本级、市政管理处、园林绿化事务中心、环境卫生管理处4个预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、财政拨款收入,2022年部门收入预算总额16191.6万元,其中:经费拨款8491.6万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元,政府性基金7600万元,上级专项转移支付拨款0万元。收入较去年增加5564万元,上升52.35%,主要是2022年亚行湘江流域贷款项目财政配套资金增加,及新增餐厨垃圾项目、焚烧发电项目等几个项目经费。

(二)支出预算:2022年部门支出预算总额16191.6万元,其中:社会保障和就业支出310.62万元,卫生健康支出187.54万元,城乡社区支出12472.15万元,住房保障支出221.29万元

支出较去年增加5564万元,上升52.35%,主要是2022年亚行湘江流域贷款项目财政配套资金增加,及新增餐厨垃圾项目、焚烧发电项目等几个项目经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算8591.6万元,其中,社会保障和就业支出310.62万元,占3.62%;卫生健康支出187.54万元,占2.18%;城乡社区支出7872.15万元,占91.62%;住房保障支出221.29万元,占2.58%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数共6546.6万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算9645万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,具体项目情况说明如下:1、湘江流域存量垃圾治理一体化建设3000万元;2、焚烧发电运营经费1000万元;3、餐厨垃圾处理政府补贴资金500万元;4、南京垃圾处置场运行经费450万元;5、马阜岭公园保洁、维护经费20万元;6、城市环境综合整治督查考核经费60万元;7、金杯塘环卫工人保洁费5万元;8、西湖游园工资及管护费20万元;狮子岭公园保洁、维护经费20万元;9、环卫工人慰问金20万元;10、沿江路各商铺赔偿款60万元;11、狮子岭、马阜岭丧葬补助经费82万元;12、渣土所运行经费100万元。13、城区树木管护及绿地养护项目50万元,主要用于城区本单位日常树木管护及绿地养护工作经费支出;14、春节地栽花及布景项目58万元,主要用于春节期间城市主要路段进行地栽花卉布置及神农广场、发明家广场摆花布景费用支出;15、迎宾大道一期、二期等八条道路绿化养护项目60万元。16、压缩站等设施设备购置费230万元;17、环卫专用燃料费820万元;18、环卫工人员、养老保险缴费等支出3662.04万元;19、车辆保险130万元;20、车辆、垃圾站厕维修310万元,等项目经费。

五、政府性基金支出预算

2022政府性基金支出7600万元,其中,城市环境卫生2000万元,占26.32%。其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出3000万元,占39.47%。城市建设支出300万元,占3.95%。城市公共设施2300万元,站30.26%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本级机关运行经费199.75万元,比上年预算减少29.3万元,下降12.79%,主要是人员调动及退休减少。

(二)“三公”经费预算:

2022年本部门机关本级,三公”经费预算数为24.5万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费21.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费21.5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少12.4万元,主要是例行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算17.3万元,拟召开12次会议,人数500人,内容为本系统相关工作会议,培训费预算0.2万元,拟开展3培训,人数6人,内容为局机关业务培训:包括办公室、财务审计股、政工人事股等多个股室参加省厅业务培训。

(四)政府采购情况:

2022年本部门政府采购预算总额2121.09万元,其中,货物类采购预算87.2万元;工程类采购预算229.97万元;服务类采购预算1803.92万元。

其中机关本级政府政府采购预算总额1615.89万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算1.89万元;服务类采购预算1614万元。

市政公用事业服务中心政府采购预算总额231.20万元,其中,货物类采购预算31.20万元;工程类采购预算10.08万元;服务类采购预算217.2万元。

园林绿化事务中心政府采购预算总额274万元,其中,政府采购货物预算56万元,政府采购工程预算218万元。

环境卫生所采购预算总额为0元,其中:政府采购货物预算为0元,政府采购工程预算为0元,政府采购服务预算为0元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截止2021年12月底,局机关固废处和渣土所共有车辆23辆,其中一般执法执勤用车7辆、专业技术用车16辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

市政公用事业服务中心共有公务用车1辆,机要通信用车1辆,应急保障用车3辆,特种专业技术用车11辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台,2021年拟新增2辆应急保障用车。

园林绿化事务中心共有车辆11辆,其中:公务用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车9辆,其他用车主要是洒水车4辆、工具车3辆、洒药车1辆、高空作业车1辆。无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

环境卫生所共有车辆11辆,其中:公务用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车9辆,其他用车主要是洒水车4辆、工具车3辆、洒药车1辆、高空作业车1辆。无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为16191.6万元,其中:基本支出6546.6万元,项目支出9645万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分2022年部门预算表

附件:

2022城管局部门预算公开表(部门)

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页