当前页面: 首页  > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 市政府工作部门 > 市公安局 > 财政信息

耒阳市公安局2022年部门预算公开

耒阳市公安局2022年部门预算公开

目 录

        第一部分2022年部门预算说明

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

      第二部分2022年部分预算表

         1、收支总表

         2、收入总表

         3、支出总表

         4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

         5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

         6、财政拨款收支总表

         7、一般公共预算支出表

         8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

         9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

        10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

        11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

       12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

       13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

       14、一般公共预算"三公"经费支出表

       15、政府性基金预算支出表

       16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

       17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

       18、国有资本经营预算表

       19、财政专户管理资金预算支出表

       20、专项资金预算汇总表

       21、其他项目支出绩效目标表

       22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部分预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分2022年部门预算说明


     一、部门基本情况

   (一)部门主要职能职责

    1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

    2、负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为;

    3、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

    4、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

    5、组织、实施消防工作,实行消防监督;

    6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

    7、负责全市禁毒、缉毒工作;

    8、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

    9、警卫国家规定范围的特定人员,负责重要的场所和设施的安全保卫工作

   10、管理集会、游行、示威活动;

   11、管理户政、出入境等有关事务;

   12、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

   13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

   14、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

   15、收集、掌握影响稳定的情报信息,维护稳定;

   16、履行法律、法规规定的其他职责

   17、办理市政府交办的其他工作。

  (二)部门预算单位机构设置

我局属正科级行政单位,单位内设机构数19个。全局共有行政编制682个、全额事业编制32个,工勤编制2个,户政员差额事业编制62个。实有全额在职人员687人,户政员差额在职人员55人。协警及网格员编制共680人,一村一辅警323人,全额离退休人员194人,差额退休人员23人,遗属补助人员44人。

   二、部门预算单位构成  

本部门包括耒阳市公安局本级、交警大队,交警大队为独立核算单位、预算自行公开,因此本部门预算仅含本级预算。

   三、部门收支总体情况  

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算19,744.63万元其中经费拨款16060.63万元政府性基金预算拨款收入2400万元上级财政补助收入1,284.00万元收入较去年预算增加1892.17万元,主要原因是政府性基金预算增加。  

(二)支出预算:2022年本部门支出预算19,744.63万元,其中:公共安全支出15,231.16万元,社会保障和就业支出922.11万元,卫生健康支出544.13万元,城乡社区支出2,400.00万元,住房保障支出647.23万元。支出较去年预算增加1892.17万元,主要原因是基本支出增加。

    四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款收入17,344.63万元,其中,公共安全支出15231.16万元,占87.8%;社会保障及就业支出922.11万元,占5.3%;卫生健康支出544.13万元,占3.1%;住房保障支出647.23万元,占3.8%具体安排情况如下:    

基本支出:2022年本部门基本支出预算13,808.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算3,536.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等其中:"一村一辅警"装备及工作经费320万元,主要用于一村一辅警工作方面支出;监管场所运转经费700万元,主要用于监管场所运转等方面支出;公安派出所专项经费10万元,主要用于派出所维修方面支出;非税执收工作经费1000万元,主要用于全局办案出差等方面支出其他不予公开专项经费1506万元,主要用于打击犯罪等方面支出。

五、政府性基金预算支出说明  

   2022年本部门政府性基金预算拨款安排的支出2400万元全部为城乡社区支出,主要用于城市和农村建设方面支出。

 六、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

2022年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款2,381.84万元,比2021年预算增加59.88万元,增长2.5 %。主要原因是公车改革补助经费增加。  

(二)"三公"经费预算

2022年"三公"经费预算数为505.00万元,其中,公务接待费21.00万元,公务用车购置及运行费484万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费484.00万元),因公出国(境)费0万元,2022年"三公"经费预算较2021年减少241万元,下降32%,主要原因公务用车购置费减少。

(三) 一般性支出预算

2022年我单位一般性支出预算2,387.98万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中2022年本部门会议费预算5万元,拟召开30次会议,每次300人,内容为全局各项政治业务会议。

(四)政府采购情况  

2022年本单位政府采购共计3279.34万元。其中货物类预算1353万元,政府采购工程类预算1800万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算126.34万元。  

(五)国有资产占用使用情况说明:截至2021年12月31日,本部门核定的公务用车73辆,其中,机要通信用车1辆,执法执勤用车69辆,特种专业技术用车3单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值50万元以上专用设备0台。  

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为19,744.63万元,其中,基本支出13808.63万元,项目支出5936万元,具体绩效目标详见报表。

(七)根据相关规定,以上有一部分经费属于涉密范围在预算情况说明项目支出绩效目标中不予公开

七、名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分2022年部门预算报表

详情见附表

耒阳市公安局2022年部门预算公开表_




相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页