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2022年度耒阳市工商业联合会部门决算


  

第一部分耒阳市工商业联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分 

 

耒阳市工商业联合会单位概况

 

 

一、 部门职责

(一)加强非公有制经济人士思想政治工作。 1.开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,学习贯彻党和国家的方针政策,继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统,践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的信心、对社会的信誉,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清型政商关系的典范。 2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,弘扬中华传统美德,弘扬时代新风、树立义利兼顾、以义为先理念,致富思源、富而思进,自觉投身光彩事业及其他社会公益事业,积极履行社会责任。 3.按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作,引导非公有制经济人士支持企业党建工作,加强企业文化建设。(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 1.畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道,帮助其提高议政建言水平,积极反映社情民意; 2.密切同非公有制经济代表人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议; 3.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准,做好非公有制经济代表人士的发展、培养、推荐和管理工作。(三)协助政府管理和服务非公有制经济。 1.为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构改革,建立完善现代企业制度。 2.加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,为非公有制企业参与"一带一路"建设、开展国际合作提供服务。 3.开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,提高生产技术和产品质量,完善财务管理。 4.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。 5.承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。 6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。(四)促进行业协会商会改革发展。 1.履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要责任人进行考核,加强对所属商会党建工作的指导,推动统战工作向商会组织有效覆盖,确保商会发展的正确方向。 2.加强对异地商会的政策支持,强化对异地商会的指导、引导、联系和服务,推动异地商会组织健康发展。(五)参与协调劳动关系、协同社会治理,促进社会和谐稳定。 1.参与协调劳动关系三方会议,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。 2.引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协调。 3.协调处理投资者利益和劳动者利益的关系,尊重和维护员工合法权益。(六)依法加强会产管理、经营和保护。(七)办好会办企业和会办事业。(八)承办市委、市政府交办和有关部门委托办理的有关事项。

 

1.开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,学习贯彻党和国家的方针政策,继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统,践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的信心、对社会的信誉,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清型政商关系的典范。

 

2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,弘扬中华传统美德,弘扬时代新风、树立义利兼顾、以义为先理念,致富思源、富而思进,自觉投身光彩事业及其他社会公益事业,积极履行社会责任。

 

3.按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作,引导非公有制经济人士支持企业党建工作,加强企业文化建设。

 

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

 

1.畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道,帮助其提高议政建言水平,积极反映社情民意;

 

2.密切同非公有制经济代表人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议;

 

3.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准,做好非公有制经济代表人士的发展、培养、推荐和管理工作。

 

(三)协助政府管理和服务非公有制经济。

 

1.为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构改革,建立完善现代企业制度。

 

2.加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,为非公有制企业参与"一带一路"建设、开展国际合作提供服务。

 

3.开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,提高生产技术和产品质量,完善财务管理。

 

4.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。

 

5.承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

 

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。

 

(四)促进行业协会商会改革发展。

 

1.履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要责任人进行考核,加强对所属商会党建工作的指导,推动统战工作向商会组织有效覆盖,确保商会发展的正确方向。

 

2.加强对异地商会的政策支持,强化对异地商会的指导、引导、联系和服务,推动异地商会组织健康发展。

 

(五)参与协调劳动关系、协同社会治理,促进社会和谐稳定。

 

1.参与协调劳动关系三方会议,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。

 

2.引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协调。

 

3.协调处理投资者利益和劳动者利益的关系,尊重和维护员工合法权益。

 

(六)依法加强会产管理、经营和保护。

 

(七)办好会办企业和会办事业。

 

(八)承办市委、市政府交办和有关部门委托办理的有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。 根据编办核定,本单位属于正科级群团组织单位,内设个5职能股室,下辖等个二级机构。部门收支总体情况

(二)决算单位构成。工商联2022年部门决算汇总公开单位构成包括:工商联本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:耒阳市工商业联合会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

766,858.10

一、一般公共服务支出

32

658,916.60

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

51,816.06


9


九、卫生健康支出

40

32,427.44


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

23,698.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

766,858.10

本年支出合计

58

766,858.10

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

766,858.10

总计

62

766,858.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表











公开02表

部门:耒阳市工商业联合会










金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

766,858.10

766,858.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

658,916.60

658,916.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

658,916.60

658,916.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

463,591.00

463,591.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

184,525.60

184,525.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

10,800.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

51,816.06

51,816.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

51,816.06

51,816.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51,816.06

51,816.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

32,427.44

32,427.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32,427.44

32,427.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

30,083.00

30,083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2,344.44

2,344.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23,698.00

23,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23,698.00

23,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23,698.00

23,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

支出决算表










公开03表

部门:耒阳市工商业联合会









金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

766,858.10

571,532.50

195,325.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

658,916.60

463,591.00

195,325.60

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

658,916.60

463,591.00

195,325.60

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

463,591.00

463,591.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

184,525.60

0.00

184,525.60

0.00

0.00

0.00

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

10,800.00

0.00

10,800.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

51,816.06

51,816.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

51,816.06

51,816.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51,816.06

51,816.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

32,427.44

32,427.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32,427.44

32,427.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

30,083.00

30,083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2,344.44

2,344.44

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23,698.00

23,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23,698.00

23,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

23,698.00

23,698.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:耒阳市工商业联合会








金额单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

766,858.10

一、一般公共服务支出

33

658,916.60

658,916.60

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

51,816.06

51,816.06

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

32,427.44

32,427.44

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

23,698.00

23,698.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

766,858.10

本年支出合计

59

766,858.10

766,858.10

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

766,858.10

总计

64

766,858.10

766,858.10

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:耒阳市工商业联合会






金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

766,858.10

571,532.50

195,325.60

201

一般公共服务支出

658,916.60

463,591.00

195,325.60

20128

民主党派及工商联事务

658,916.60

463,591.00

195,325.60

2012801

  行政运行

463,591.00

463,591.00

0.00

2012802

  一般行政管理事务

184,525.60

0.00

184,525.60

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

10,800.00

0.00

10,800.00

208

社会保障和就业支出

51,816.06

51,816.06

0.00

20805

行政事业单位养老支出

51,816.06

51,816.06

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

51,816.06

51,816.06

0.00

210

卫生健康支出

32,427.44

32,427.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

32,427.44

32,427.44

0.00

2101101

  行政单位医疗

30,083.00

30,083.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

2,344.44

2,344.44

0.00

221

住房保障支出

23,698.00

23,698.00

0.00

22102

住房改革支出

23,698.00

23,698.00

0.00

2210201

  住房公积金

23,698.00

23,698.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门:耒阳市工商业联合会








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

506,583.50

302

商品和服务支出

59,549.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

247,216.00

30201

  办公费

25,805.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

67,400.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

69,536.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51,816.06

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

30,083.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2,344.44

30211

  差旅费

30,287.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

23,698.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

14,490.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5,400.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

3,457.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

5,400.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

511,983.50

公用经费合计

59,549.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:耒阳市工商业联合会









金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:耒阳市工商业联合会






金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:耒阳市工商业联合会











金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5,765.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,765.00

3,457.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,457.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计76.69万元,本单位为新增独立预算故无2020年相关明细数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计76.69万元,其中:财政拨款收入76.69万元,占100%;。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76.69万元,其中:基本支出57.2万元,占74.58%;项目支出15万元,占19.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计76.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出76.69万元,占本年支出合计的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出76.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出61.69万元,占86.9%;社会保障和就业支出5.18万元,占6.7%;卫生健康支出3.24万元,占4.2%;住房保障支出2.37万元,占3%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为76.69万元,支出决算数为76.69万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行年初预算61.69万元,支出决算61.69万元,完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是:。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-年初预算5.18万元,支出决算5.18万元,完成年初预算的 100%

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算5.18万元,支出决算5.18万元,完成年初预算的 100%

4卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算3.01万元,支出决算3.01万元,完成年初预算的 100%

5、卫生健康支出-行政事业单位医-其他行政事业单位医疗支出年初预算0.23万元,支出决算0.23万元,完成年初预算的 100%

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算2.37万元,支出决算2.37万元,完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出57.2万元,其中:人员经费51.2万元,占基本支出的89.51%,主要包括基本工资24.72万元、津贴补贴6.74万元、奖金6.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.18万元、职工基本医疗保险缴费3.01万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金2.37万元、对个人和家庭补助0.54万元,其他工资福利1.45万元;公用经费7.95万元,占基本支出的10.36%,主要包括办公费2.58万元、差旅费3万元、公务接待费0.35万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成预算的100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.35万元,完成100%,

、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出4.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0.35 万元,增长(降低)XX%。主要原因是:公务接待费并入

、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费10万元“合兴未来、共筑辉煌”青年交友联谊会人数200余人;工商联执委会(三类会议),人数150余人,就工商联各异地商会搭建招商引资平台,万企兴万村助力乡村振兴进行座谈

十、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 


 

 

 

第四部分

 

名词解释


(可根据单位实际情况增加,但不能删减)

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 


 

 

 

 

第五部分

 

 

 


附件1

耒阳市工商业联合会

2022年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

一、部门基本概况

 

一、 部门职责

(一)加强非公有制经济人士思想政治工作。 1.开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,学习贯彻党和国家的方针政策,继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统,践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的信心、对社会的信誉,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清型政商关系的典范。 2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,弘扬中华传统美德,弘扬时代新风、树立义利兼顾、以义为先理念,致富思源、富而思进,自觉投身光彩事业及其他社会公益事业,积极履行社会责任。 3.按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作,引导非公有制经济人士支持企业党建工作,加强企业文化建设。(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 1.畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道,帮助其提高议政建言水平,积极反映社情民意; 2.密切同非公有制经济代表人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议; 3.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准,做好非公有制经济代表人士的发展、培养、推荐和管理工作。(三)协助政府管理和服务非公有制经济。 1.为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构改革,建立完善现代企业制度。 2.加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,为非公有制企业参与"一带一路"建设、开展国际合作提供服务。 3.开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,提高生产技术和产品质量,完善财务管理。 4.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。 5.承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。 6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。(四)促进行业协会商会改革发展。 1.履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要责任人进行考核,加强对所属商会党建工作的指导,推动统战工作向商会组织有效覆盖,确保商会发展的正确方向。 2.加强对异地商会的政策支持,强化对异地商会的指导、引导、联系和服务,推动异地商会组织健康发展。(五)参与协调劳动关系、协同社会治理,促进社会和谐稳定。 1.参与协调劳动关系三方会议,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。 2.引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协调。 3.协调处理投资者利益和劳动者利益的关系,尊重和维护员工合法权益。(六)依法加强会产管理、经营和保护。(七)办好会办企业和会办事业。(八)承办市委、市政府交办和有关部门委托办理的有关事项。

1.开展理想信念教育,引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升,学习贯彻党和国家的方针政策,继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统,践行社会主义核心价值观,增强对中国特色社会主义的信心、对社会的信誉,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清型政商关系的典范。 

2.引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,弘扬中华传统美德,弘扬时代新风、树立义利兼顾、以义为先理念,致富思源、富而思进,自觉投身光彩事业及其他社会公益事业,积极履行社会责任。

3.按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作,引导非公有制经济人士支持企业党建工作,加强企业文化建设。

(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

1.畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道,帮助其提高议政建言水平,积极反映社情民意;

2.密切同非公有制经济代表人士的联系,深入了解他们的意愿和要求,向党和政府提出相关意见和建议;

3.按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准,做好非公有制经济代表人士的发展、培养、推荐和管理工作。

 (三)协助政府管理和服务非公有制经济。

1.为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构改革,建立完善现代企业制度。

2.加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系,促进经贸合作。积极开展民间外交,为非公有制企业参与"一带一路"建设、开展国际合作提供服务。 

3.开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,提高生产技术和产品质量,完善财务管理。

4.组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展。

5.承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,参与经济纠纷的调解、仲裁。

(四)促进行业协会商会改革发展。

 

1.履行社会团体业务主管单位职责,对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要责任人进行考核,加强对所属商会党建工作的指导,推动统战工作向商会组织有效覆盖,确保商会发展的正确方向。

2.加强对异地商会的政策支持,强化对异地商会的指导、引导、联系和服务,推动异地商会组织健康发展。

(五)参与协调劳动关系、协同社会治理,促进社会和谐稳定。

1.参与协调劳动关系三方会议,共同研究解决劳动关系中的重大问题,参与劳动争议调解、仲裁。

2.引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协调。

3.协调处理投资者利益和劳动者利益的关系,尊重和维护员工合法权益。

(六)依法加强会产管理、经营和保护。

(七)办好会办企业和会办事业。

(八)承办市委、市政府交办和有关部门委托办理的有关事项。

二、机构设置

内设机构设置。 根据编办核定,本单位属于正科级群团组织单位,内设个5职能股室,下辖等个二级机构。部门收支总体情况

(四)部门工作完成情况

(一)、坚持学习创新,持续开展党史学习教育,打造学习型机关。

2021年启动党史学习教育以来,工商联高度重视,迅速反应,立即召开党组会议传达上级精神,安排部署本单位及商协会党史学习教育工作,制定方案,成立班子,安排经费。2022年,市工商联通过集中学习、组织研讨、观看警示片、组织机关全体党员及兼职副主席、副会长及商协会党支部书记进行党史理论知识测试等方式,继续深入学习和巩固,结合党组中心组的学习,认真学习贯彻党的十九届六中全会,省、市第十二次党代会精神,将对非公经济人土的理想信念和意识形态教育内与党史知识教育紧密结合,全面提高机关干部及民营经济人土的政治素养,坚定听党话、跟党走的理想信念。

(二)、坚持边巡边改,以高度的政治责任感,扎实完成巡察整改工作。

   第十三届耒阳市委第一轮巡察第二巡察组进驻后,市工商联高度重视,把巡察工作当做第一要务,成立专班,制定方案,积极配合巡察组开展工作。对巡察组提出的21个问题,逐个认真剖析,由党组书记负总责,根据领导班子分工,明确责任领导和责任人,将整改责任分解到人,所提出的21个问题已全部完成整改任务。其中,完成较好的有18个,别有3个需长期整改并持。 

(三)、坚持服务理念,走深做实,优化服务,为企业排扰解难。

作为企业家的“娘家”,为企业排扰解难,营造良好的

营商环境创造平台是工商联义不容辞的责任。市工商联认真贯彻落实市委的安商行动,紧紧围绕企业的“痛点”、“难点”、“堵点”问题,领导班子及带队组长下沉到所属企业,全面了解企业在经营和发展过程中遇到的实际问题,与企业家交朋友,用心用情用力帮助企业解决困难,做好政府与企业之间的沟通桥梁作用。2022年,市工商联共为会员单位解决问题和矛盾纠纷49起,为企业搭建融资平台,争取银行贷款1000多万元。同时,市工商联为进一步加大优化营商环境力度,将18个职能部门的分管副职纳入工商联会员,为企业与职能部门之间的沟通与交流搭建平台,建立企业与职能部门之间的互信机制,提高职能部门帮企业解决问题的效率。

(四)、坚持发力,扎实开展“万企兴万村”工作,助力乡村振兴。

耒阳市“万企兴万村”是全国民营企业参与乡村振兴的有机组成部分,2022年,全确立“万企兴万村”共建点43个,其中示范点10个,安排就业1200余人,预计总投资6900万元。

1、强化领导,设计方案,为“万企兴万村”谋好篇。衡阳市委统战部、衡阳市工商联“万企兴万村”工作部署会召开后,耒阳工商联第一时间向市委汇报,“万企兴万村”工作列入市委常委会会议题,得市委的高度重视并作出工作部署。市工商联组织班子专题会议认真研究,制订《耒阳市“万企兴万村”行动实施方案》,成立工商联开展“万企兴万村”工作协调领导小组,明确一名副主席具体主抓,乡村振兴局、农业农村局、农行、农发行、相关乡镇共同配合,各司其职,形成创建联动机制。

2、强化宣传,全面动员,为“万企兴万村”强好基。民营企业和民营经济人士是工商联的细胞组织,是工商联开展专项工作的基础,乡村振兴更是离不开广大民营经济的支持参与,调动他们的积极性尤为关键。开展“万企兴万村”行动以来,我们一是深入走访宣传,摸清工作底子。年初我们工商联班子结合企业走访,深入所有常委、兼职副主席、副会长企业,大力宣传中央乡村振兴战略决策,上级的工作部署精神,不断激发企业参与积极性。二是因地制宜。摸清底子后,我们根据行业特点、企业特点、地域资源特点,组织企业与乡村组进行对接,达成合作协议,从而避免盲目无序“拉郎配”现象发生。目前10个示范项目正有序推进,未来效益可期:组织生产企业与超市、物流以及异地商会进行产销对接,避免盲目发展“产滞销”现象发生。与耒阳市福源乡村物流、佳福乐连锁超市以及广州、深圳、长沙等异地商会达成合作协定,引导18家农产品生产加工企业签订产品销售合作协定,实现产销顺畅,合作双赢。

3、强化协作,形成合力,为“万企兴万村”助好力。“万企兴万村”是项长期的系统工程,因此加强部门协作,合力推动至关重要。为此,我们工商联主动上门与相关职能部门沟通协调,取得支持,形成强大合力。一是注重加强与市乡村振兴局、农业农村局的协作,将第一批10家示范项目纳入全市乡村振兴项目笼子,争取乡村振兴和农业农村优惠政策及奖补资金。二是注重与农行、农发行、农商行对接,取得银行部门对企业项目的金融支持。目前正与农发行签订“万企兴万村”行动战略合作框架协议。第一批有10家企业在农发行、农行和农商行贷款。三是加强与乡镇村组协调,为项目用地、用工等提供便利支持。四是强化与物流、超市的战略合作,打通制约生产消费的难点、堵点。

(五)、坚持创新,以非公特色活动出亮点,开展清廉机关与清廉企业工作。

2022年,耒阳以开展7个清廉活动为载体,推动“五个耒阳”建设,市工商联作为清廉机关与清廉企业工作成员单位,主要领导高度负责,成立专门工作领导小组,由专人负责,以开展非公特色活动为载体,扎实开展清廉机关与清廉企业建设工作。

1、“合兴未来、共筑辉煌”青年交友联谊会:6月2日,市工商联在合兴广场举办“合兴未来、共筑辉煌”青年交友联谊会,旨在为我市优秀人才搭建一个学习交流的平台,让青年才俊因缘牵手,为爱驻足,引导广大青年进一步了解耒阳、热爱耒阳、扎根耒阳,激发他们建功立业的热情,促进耒阳经济繁荣发展,为“五个耒阳”建设奉献青春和智慧。活动共有教育系统、卫健系统、机关单位及民营企业等200多人参加,牵手成功7对。

2、“政企同心、携手共赢”耒阳市第一届安商亲商趣味运动会:7月15日,为贯彻落实耒阳市委安商大会精神,构建“亲清”型政商关系,为我市企业搭建“抱团发展、合作共赢”的交流平台,展现我市企业家自信自强风采,在耒阳市体育运动中心体育场,由中共耒阳市委、市政府主办、耒阳市工商联、耒阳市文旅广局承办的“政企同心、携手共赢”第一届安商亲商趣味运动会共有18个来自全市的国有企业和民营企业及10多位市级领导和职能部门单位一把手参加,整改活动氛围热烈,高潮迭起,收到了良好的社会效应,得到了主要领导的高度肯定。

3、 捐资助学爱心活动:捐资助学爱心活动是市工商联已传承了22年的优良传统。2022年,由市工商联领导班子带头捐款,7个异地商会及本地91名爱心企业家共筹集资金60.62万元,助力112名大学困难新生圆梦校园,创下了全市助学之最,得到了社会各界的如潮好评,得到了广大寒门学子的真诚感谢,得到了市委、市政府的高度肯定,充分展现了广大民营企业家致富思源、回报社会的大爱之心。

(五)部门管理制度

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》。制定、完善了工商业联合会机关财务管理制度》、《工商业联合会机关固定资产管理制度》等一系列管理制度。2022年严格按照年初预算以及各级部门相关要求,严控经费支出,强化制度执行,降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序,做到一事一审批,一事一结账,严格报账程序,重大事项遵守三重一大制度,全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

二、绩效目标

(一)部门总目标

根据《工商业联合会章程》及工商业联合会职能细化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核;抓好三公经费控制管理在完成本部门职能职责目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。

(二)部门项目具体计划目标

根据工商业联合会职能职责按照年初预算安排各项工作目标,保障工商业联合会机关运行及工商业联合会全会圆满完成。

三、部门整体支出总体情况

(一)收入支出总体情况说明

2022年度收入总计76.69万元

(二)基本支出

2022年部门整体支出76.

69万元,其中基本支出57.2(人员经费51.2万元、公用经费6万元)。三公经费支出0.35万元,其中公务接待费0.35万元。

(三)项目支出

2022年项目支出15万元

(四)关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,我会对部门整体支出绩效开展了自评,自评结果反映我会2022年绩效目标完成较好,确保了机构的正常运行,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持机关的中心工作,根据部门整体支出绩效评价指标体系,我会2022年部门整体支出绩效自评98分。

五、存在的主要问题

由于有的预算支出项目不具有预测性和不确定性等特点,造成实际支出与预算编制不完全一致。预算资金使用计划性有待加强。

六、 改进措施及建议

预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。

 

 

 

 

 


附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

自评单位   耒阳市工商业联合会                                                             




单位:万元

经费控制情况

2020

2022

2022

备注

决算数

年初预算数

决算数

支出合计

102.73

76.69

76.69


    (一)基本支出

      61.19

       57.2

     57.2


     其中: 三公经费

      0.36

      0.35

      0.35


   1.公务用车购置和维护经费

         0

           0

         0


   2.出国经费

         0

           0

         0


   3.公务接待

0.36

       0.35

      0.35


    (二)项目支出

41.54

        19.49

      19.49


1、业务工作经费

      2.54

        4.49

       4.49


2、专项经费

     41.54

19.49

      19.49


其中:一般行政管理事务

10.00

        10.00

      10.00


      参政议政(工商联换届大会)

     17.00




      项目1(百企联村)

      5.00




      项目2(异地商会建设联络)

      5.00

      10.00

       10.00


  项目3(营商环境评价)


      5.00

       5.00


其他共产党事务支出





国有土地使用权出让收入安排的支出





其他支出





补充数据





  年初结转和结余

      2.00




  资产购置支出





 

附件3

2022年度部门整体支出绩效自评表

自评单位:工商联



评价指标

指标解释

指标说明

参考
分值

自评分

一级指标

二级指标

三级
指标


76.69

57.2

57.2

评价要点:是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门三定方案确定的职责;是否符合部门制定的中长期实施规划。

3

3

51.2

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

评价要点:是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。    是否与部门年度的任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。

3

3


0

0.3

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

整体支出预算执行率=(部门整体支出预算完成数/预算数)×100%。部门整体支出预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。部门整体支出预算数:经批复的本年度部门(调整)预算数。

4

3

0

部门本年度项目支出完成数与项目支出预算数的比率,用以反映和考核项目支出预算完成程度。

项目支出预算执行率=(项目支出预算完成数/预算数)×100%。项目支出预算完成数:本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数:经批复的本年度项目支出(调整)预算数。

4

4

0

部门本年度项目支出预算调整数与年初预算数的比率,用以反映和考核部门项目支出预算的调整程度。

项目支出预算调整率=(项目支出预算调整数/项目支出年初预算数)×100%。
项目支出预算调整数:部门在本年度内涉及项目支出预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。属于切块资金的,年初预算数取单位申报金额与财政归口科室核定金额孰低值。

4

4

0.3

部门本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率=(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%。
三公经费:公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国(境)费用

1

0.5


19.49

15

部门本年度实际政府采购金额与政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
政府采购预算:采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划金额。

2

1.5

0

本年度政府采购预算调整数与年初预算数的比率,用以反映和考核部门政府采购预算的调整程度。

政府采购预算调整率=(政府采购预算调整数/政府采购年初预算数)×100%。
政府采购预算调整数:本年度内涉及政府采购预算的追加、追减或结构调整的资金总和。

2

2

41.54

25

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况

评价要点:是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。

2

2

5

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

评价要点:是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3

2.5

      项目2(营商环境评价)

0

5

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

评价要点:是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

2

2

15

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点:基础数据信息和会计信息资料是否真实、是否完整、是否准确

2

2

资产
管理

管理制度健全性

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点:是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。

2

2

资产管理安全性

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

评价要点:资产保存是否完整;资产配置是否合理;资产处置是否规范;资产账务管理是否合规,是否帐实相符;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

2

2

固定资产利用率

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

2

2

绩效监控

绩效监控开展情况

部门按要求开展预算绩效监控

评价单位是否开展绩效运行监控工作,及时了解项目支出进度,预警支出进度慢的项目,确实无法支出的项目是否及时申请调整。

2

2


职责
履行

实际
完成率

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。

产出与效果共60分,根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值(此项为各单位自行设置分值项)

6

完成
及时率

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。
及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

5

质量
达标率

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。
质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。

7

重点工作办结率

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。

7


履职
效益

经济效益

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

8

社会效益

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

8

生态效益

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

7

社会公众或服务对象满意度

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

自评总分

100

91.5

 

 

 

 

 

 

 

附件4

2022年度项目支出绩效自评表








项目名称:

营商环境评价

主管部门



资金使用单位


耒阳市工商业联合会

资金情况
(万元)

类别

全年预算数

实际支出数

预算执行率

资金总额

5

5

100%

其中:市本级




    上级




    其他




项目总体目标及完成情况

项目年度总体目标:

促进企业参与乡村振兴,为乡村振兴事业贡献力量。

项目年度总体目标完成情况:

带动村民返乡创业,为乡村振兴事业提供有力的后备力量

评分情况

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标解释

指标说明

参考
分值

自评分

   

项目
立项

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2


绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目年度任务数或计划数相对应;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

5


绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;②是否与项目单位或委托单位职责密切相关;③项目是否为促进事业发展所必需;④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

3


资金
落实

分配规范性

资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。

评价要点:①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准;②项目资金分配是否按照上述规定严格执行;③分配结果是否按要求进行了公示公开。

3


资金分配率

实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金分配率=(分配到具体单位的资金/计划投入资金)×100%
分配到具体单位的资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金或预算指标。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金,一般为预算金额或已下达的指标金额。

3


   

业务
管理

管理制度健全性

项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。

2


制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

2


项目质量可控性

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点:①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,是否建立了必要的管理台账。

4


预算
执行率

项目支出完成数与项目支出预算数的比率,用以反映和考核项目支出预算完成程度。

项目支出预算执行率=(项目支出预算完成数/预算数)×100%。项目支出预算完成数:本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数:经批复的本年度项目支出(调整)预算数。

6


   

财务
管理

管理制度健全性

项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

2


资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3


财务监控有效性

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点:①是否已制定或具有相应的监控机制;②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。

3


会计核算规范性

项目支出会计核算是否规范

评价要点:①原始凭据是否齐全,会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰;②是否按要求实行项目专账核算,专项开支账目清晰、完整。

2


   

项目产出

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

产出与效果共60分,根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值


完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%
实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。


质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。


成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
注:应综合考虑项目总成本和单位成本。


   

项目
效益

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。


社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。


生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。


可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。


社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。


自评总分

100

0

 


2022年度项目支出绩效自评表

项目名称:

异地商会建设联络

主管部门



资金使用单位


耒阳市工商业联合会

资金情况
(万元)

类别

全年预算数

实际支出数

预算执行率

资金总额

10

10

100%

其中:市本级




    上级




    其他




项目总体目标及完成情况

项目年度总体目标:

加强耒阳异地商会的建设和联系,搭建有力的招商平台。

项目年度总体目标完成情况:

较好的完成了政府对异地商会的换届指导建设工作,更好的联系引进更多的异地耒阳商会回家创业。

评分情况

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标解释

指标说明

参考
分值

自评分

   

项目
立项

项目立项规范性

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②所提交的文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2


绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目年度任务数或计划数相对应;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

5


绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;②是否与项目单位或委托单位职责密切相关;③项目是否为促进事业发展所必需;④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

3


资金
落实

分配规范性

资金分配有明确具体、科学合理的范围、条件及分配标准规定并严格执行。

评价要点:①资金分配有无明确具体、科学合理的条件及分配标准;②项目资金分配是否按照上述规定严格执行;③分配结果是否按要求进行了公示公开。

3


资金分配率

实际分配到具体单位的资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金分配率=(分配到具体单位的资金/计划投入资金)×100%
分配到具体单位的资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金或预算指标。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金,一般为预算金额或已下达的指标金额。

3


   

业务
管理

管理制度健全性

项目单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②业务管理制度是否合法合规、完整、合理。

2


制度执行有效性

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

2


项目质量可控性

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点:①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段,是否建立了必要的管理台账。

4


预算
执行率

项目支出完成数与项目支出预算数的比率,用以反映和考核项目支出预算完成程度。

项目支出预算执行率=(项目支出预算完成数/预算数)×100%。项目支出预算完成数:本年度实际完成的项目支出数。项目支出预算数:经批复的本年度项目支出(调整)预算数。

6


   

财务
管理

管理制度健全性

项目单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点:①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

2


资金使用合规性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关预算支出管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3


财务监控有效性

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点:①是否已制定或具有相应的监控机制;②是否采取了相应的财务检查、绩效监控等必要的监控措施或手段。

3


会计核算规范性

项目支出会计核算是否规范

评价要点:①原始凭据是否齐全,会计资料反映的具体开支内容、对象、用途等是否清晰;②是否按要求实行项目专账核算,专项开支账目清晰、完整。

2


   

项目产出

实际完成率

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

产出与效果共60分,根据单位实际情况设置指标并赋予相应分值


完成及时率

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%
实际完成时间:项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。


质量达标率

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。


成本节约率

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
注:应综合考虑项目总成本和单位成本。


   

项目
效益

经济效益

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。


社会效益

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。


生态效益

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。


可持续影响

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。


社会公众或服务对象满意度

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。


自评总分

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