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关于耒阳市2023年预算执行情况和 2024年预算(草案)的报告

关于耒阳市2023年财政预算执行情况和

2024年耒阳市政府预算公开

目 录

第一部分 预算报告

第二部分 预算草案(详见附表)

1.耒阳市2024年度一般公共预算收入完成情况表(附表1)

2.耒阳市2024年一般公共预算支出完成情况表(附表2)

3.耒阳市2024年一般公共预算收支平衡表(附表3)

4.耒阳市2024年一般公共预算本级支出表(附表4)

5.耒阳市2024年一般公共预算基本支出明细表(附表5)

6.耒阳市2024年一般公共预算对下税收返还和转移支付预算分项目表(附表6)

7.耒阳市2024年一般公共预算对下税收返还和一般性转移支付预算分地区表(附表7)

8.耒阳市2024年税收返还和转移支付表(附表8)

9.耒阳市年地方政府债务和余额情况表(附表9)

10.耒阳市2024年政府性基金预算收入表(附表10)

11.耒阳市2024年政府性基金预算支出表(附表11)

12.耒阳市2024年政府性基金预算收支平衡表(附表12)

13.耒阳市2024年政府性基金预算支出表(附表13)

14.耒阳市2024年政府性基金预算对下税收返还和一般性转移支付预算分项目表(附表14)

15.耒阳市2024年政府性基金预算对下税收返还转移支付分地区表(附表15)

16.耒阳市2024年政府性基金预算转移支付情况表(附表16)

17.耒阳市地方政府专项债务限额和余额情况表(附表17)

18.耒阳市2024年国有资本经营预算收入表(附表18)

19.耒阳市2024年国有资本经营预算支出表(附表19)

20.耒阳市2024年国有资本经营预算支出表(附表20)

21.耒阳市2024年社会保险基金预算支出表(附表21)

22.耒阳市2024年"三公"经费预算表(附表22)

第三部分 相关说明
















第一部分 预算报告


关于耒阳市2023年预算执行情况和

2024年预算(草案)的报告

耒阳市财政局局长 肖朝松

(2024年3月27日)


各位代表:

我受市人民政府委托,报告耒阳市2023年预算执行情况和2024年预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

(一)预算收支情况

1.一般公共预算。全市一般公共预算收入完成261906万元,为年初预算的103.37%,比上年(下同)增加50968万元,增长24.16%。其中:地方一般公共预算收入(本级收入)完成190985万元,增加18194万元,增长10.53%;上划中央收入完成56429万元,增加18734万元,增长49.70%;上划省级收入完成14492万元,增加14041万元,增长3113.22%(主要是2022年执行增值税留抵退税政策,造成当年上划中央收入和上划省级收入大幅减少)。全市一般公共预算支出完成747123万元,为调整预算773177万元的96.63%,增加74214万元,增长11.03%。

预算执行结果是:本级收入190985万元,加上上级补助收入529580万元,上年结余233154万元,一般债务转贷收入62800万元(其中:新增一般债券转贷收入20928万元、国际组织借款转贷收入2265万元、再融资一般债券转贷收入39607万元),动用预算稳定调节基金4267万元,调入资金3512万元(主要为清理国库存量资金),收入总计1024298万元。一般公共预算支出747123万元,加上上解上级支出16682万元,一般债务还本支出39807万元,安排预算稳定调节基金6486万元,支出总计810098万元。收支相抵,年终结余214200万元(为资金指标,依规结转至下年使用,不列入2024年年初预算,待2024年执行时以实际支付数据列入当年度决算)。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入完成143141万元(其中:国有土地使用权出让收入140156万元),为年初预算的53.27%,增加21554万元,增长17.73%。政府性基金预算支出完成202948万元,为调整预算285888万元的70.99%,增加47927万元,增长30.92%。

预算执行结果是:本级收入143141万元,加上上级补助收入6763万元,债务转贷收入98600万元(其中:新增专项债券收入63700万元,再融资专项债券收入34900万元),上年结余27441万元,调入资金27966万元(主要为收回2020年以前年度结余指标),收入总计303911万元。政府性基金预算支出202948万元,加上专项债务还本支出34900万元,上解上级支出68万元,支出总计237916万元。收支相抵,结余65995万元(为上级转移支付和专项债券指标,结转下年使用)。

3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成10000万元,为年初预算的26.86%,增加3000万元,增长42.86%。国有资本经营预算支出完成10576万元,为调整预算10245万元的103.23%(主要2023年预算调整将政府性基金支出10000万元调整到国有资本经营支出),增加10316万元,增长3967.69%。

预算执行结果是:国有资本经营预算收入10000万元,上级补助收入245万元,上年结余355万元,收入总计10600万元。国有资本经营预算支出10576万元,支出总计10576万元。收支相抵,结余24万元(结转下年使用)。

4.社会保险基金预算。社会保险基金预算收入完成116636万元,为年初预算的111.65%,增加19080万元,增长19.56%。社会保险基金预算支出完成102480万元,为年初预算的106.08%,增加7126万元,增长7.47%。

预算执行结果是:社会保险基金预算收入116636万元,社会保险基金预算支出102480万元,当年结余14156万元,累计滚存结余74253万元。

5.地方政府债务情况。截至2023年底,我市政府债务余额为101.83亿元(较2022年底93.3亿元增加8.53亿元),其中:一般债务余额59.73亿元,专项债务余额42.1亿元,未超过政府债务限额标准。

(二)围绕预算执行所做的主要工作

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,我们认真贯彻上级党委、政府决策部署和上级财政部门工作要求,围绕服务打好"发展六仗",加大开源增收力度,全力保障重点支出,着力深化财政改革,切实守牢风险底线,为加快实现"三高四新"美好蓝图、加快实施"制造立市、文旅兴城"发展战略、全面建设"五个耒阳"提供了坚实财力支撑。

1.地方收入总量再创新高。面对宏观经济下行、主体税源严重减收等不利因素影响,全市抢抓财税收入征管,努力做到应收尽收。2023年,全市地方一般公共预算收入累计完成190985万元,增加18194万元,增长10.53%;其中:地方税收完成141246万元,增加21806万元,增长18.26%,地方税占比73.96%。地方一般公共预算收入、地方税收均实现了正向增长,地方一般公共预算收入及地方税收总量、地方税收增速均位居衡阳七县市第一位,2024年衡阳市经济形势分析研判会上特别对耒阳为衡阳市组织收入工作作出的贡献进行表彰。大力实施"211+X"产业发展战略,开拓了财源建设的"源头活水",首家全球独角兽企业、首个总部经济先导科技集团功能材料事业部在耒阳落户,投资17亿元的一期项目投产后,随即追加100亿元投资建设二期项目,实现百亿元以上单体项目"零"的突破。金凯循环科技投资50亿元加快建设二期项目,2024年产值有望达百亿并同步上市。全省最大生物天然气项目明升新能源正式投产发电并网,炎鑫有色增资扩产,丰隆环保、金隆再生、中核钽铌等大型企业即将建成投产。《中国财经报》、《湖南日报》等多家央媒、省媒报道了我市培育产业项目巩固财源建设工作。

2.向上争资争项成效显著。2023年,我市共获得和争取上级资金62.31亿元(若按上年同口径相比,争资总量达到67.59亿元,主要原因为2023年城乡居民医疗保险收入5.28亿元已统筹上划至衡阳市,不在县市级决算体现),为全年争资总目标55.37亿元的112.53%(按上年同口径为122.07%),较上年60.75亿元增加1.56亿元(同口径增加6.84亿元)。一是继续争取上级托底补助1.71亿元,有力弥补本级财力缺口。二是争取新增债券资金8.46亿元,其中,专项债券6.37亿元,一般债券2.09亿元。2023年我市争资总量和质量都位居全省前列、衡阳各县市区第一位。

3.防范债务风险管控有力。根据省委、省政府对债务管理工作的重要部署和要求,出台了《耒阳市防范化解地方债务风险工作方案》,一方面,通过硬化预算约束指标,厉行节约,统筹财力,切实增强政府防范债务风险能力。2023年我市隐性债务累计化解率在衡阳市12个县市区名列第一。另一方面,建立健全债务风险防控长效机制,随时掌握、分析债务和财力状况,综合施策确保债务风险不升级。2023年我市在上年荣获全省"化债成效明显先进县市区"的基础上,政府综合债务率指标连续三年下降,确保了全市债务管理工作稳定可控。

4.财政重点支出保障有序。坚持尽力而为、量力而行,科学统筹财力,规范资金拨付秩序,全力保障各项重点支出需要。一是坚持"三保优先"原则。2023年我市"三保"支出累计完成440818万元,同口径相比增加40364万元,坚决兜牢"三保"底线,及时足额发放工资待遇。二是有效防范债务风险。2023年财政共拨付政府债务还本付息支出33658万元,其中:一般债券还本付息19938万元,专项债券还本付息13171万元,外贷还本付息549万元,有效保障全市债务管理平稳运行。三是资金拨付倾向民生领域。2023年我市教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、住房保障等八类民生支出522392万元,增长6.47%,占一般公共预算支出的69.92%,凸显了"民生为要"的财政政策导向。四是精准扶持企业发展。2023年我市为企业共争取上级奖补资金2723万元,发挥财政杠杆作用帮助中小微企业融资近3个亿,并清理拖欠民营企业欠款2575万元,进一步减轻了企业负担,持续有效优化全市营商环境。

5.预算管理水平不断向好。一是加强源头管理,提升财政管理水平。严控预算追加,2023年我市预备费支出完成5598万元,较上年减少1019万元。简准有效配置财政资金,优化支出结构,切实提高与人民群众利益密切相关的公共服务保障能力和服务水平,2023年我市公共服务支出累计完成417769万元,增长4.05%。2023年,我市财政工作共荣获2项部级荣誉、12项省级荣誉。二是加强预算约束,不断规范预算一体化管理。依托预算一体化管理系统,全面梳理一体化系统流程并依此建章立制,为财政管理和改革提供坚实后盾。2023年我市预算管理一体化考核持续在全省位于前列,在2023年全省考核中名列第五。三是加强财会监督,强化惠民惠农资金管理。以财政部惠民惠农资金"一卡通"发放工作检查和省纪委"三湘护农"专项行动为契机,通过财会监督、督促整改、建章立制等举措,有效保障了我市惠农惠民资金落到实处,并获得了财政部检查组、省纪委复查组的高度肯定和表扬。

在做出成绩的同时,我们也清醒地看到,财政工作还面临一些困难挑战和短板弱项,主要体现在:财源建设仍需努力,财政收支"紧平衡"矛盾持续加剧,地方性可用财力不足,财政人员负担持续加重,树立"过紧日子"的厉行节约思想仍需加强,防范化解债务风险任务依然较重等方面。对这些问题,我们将勇于面对,迎难而上,尽心竭力加以解决。

二、2024年预算(草案)情况

根据中央、省、市的有关要求,我市2024年预算编制的指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神,全面落实党中央决策部署和省委、衡阳市委工作要求,坚持稳中求进工作总基调,加快实现"三高四新"美好蓝图,加快推进区域中心化进程,全面建设"五个耒阳",深化财税体制改革,防范财政运行风险,加强财政资源统筹,持续保障改善民生,为我市经济社会健康、稳定发展提供有力保障。

根据上述指导思想,2024年预算编制坚持以下原则:

(一)有法必依、有规必循。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例,严格按照《湖南省预算审查监督条例》相关要求,依照法定职责和预算编制范围,遵守法定程序,全面、精准、完整编制预算。

(二)厉行节约、"过紧日子"。认真贯彻省委、省政府关于"过紧日子"的决策部署,结合省政府关于财政运行风险橙色地区压减支出的有关要求,对所有预算单位的一般性支出和专项支出按20%比例予以压减。

(三)量入为出、收支平衡。根据年度财政收入和综合财力的实际安排财政预算,财政预算安排与财力相适应,做到量入为出、收支平衡。

(四)全面综合、统筹统编。推行全口径预算,完整编制四本预算,将部门各项收支全部纳入预算管理,对上级转移支付支出与本级项目支出预算进行统筹统编,增强政府财力运筹能力。

(五)"三保"优先、保稳促增。强化厉行节约意识,进一步优化支出结构,集中财力保障基本民生、工资、运转支出需要,兜住"三保"底线。一是对于国家、省级出台文件必保的基本民生及市委、市政府确定的重大支出事项,根据财力情况予以保障;二是保障人员经费支出,对国家、省级出台的工资、津补贴等政策按要求足额保障;三是保障单位、基层的良性运转。

(六)科学精细、注重绩效。实行年初静态从紧与年中动态调整相结合的方式,力求科学化、精细化编制预算。推进预算绩效管理全覆盖,实现绩效评价结果与预算资金安排有机结合。

根据以上指导思想和原则,结合我市经济发展和财政实际情况,2024年全市预算(草案)情况如下:

(一)一般公共预算

1.收入预算。2024年,我市一般公共预算收入280243万元,较上年完成数增加18338万元,增长7%,其中:税收收入227023万元,增长7%,非税收入53220万元,增长7%。按入库级次分:上划中央收入58942万元,增长4.45%;上划省级收入16951万元,增长16.98%;地方一般公共预算收入204350万元,增长7%,其中:地方税收收入151130万元,增长7%。按征收部门划分:税务局完成236973万元;财政局完成43270万元。

2.支出预算。一般公共预算支出710616万元。其中:本级安排的支出461076万元;上级专款安排的支出249540万元。

3.收支平衡情况。地方一般公共预算收入204350万元,上级补助收入469361万元(返还性收入12929万元;一般性转移支付收入440012万元,专项转移支付收入16420万元),调入资金47000万元(政府性基金预算调入13000万元、国有资本经营预算调入34000万元),收入合计720711万元。一般公共预算支出710616万元,上解上级支出10000万元,支出合计720616万元,年终结余95万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算

1.收入预算。2024年,政府性基金预算收入286542万元,其中:国有土地使用权出让收入216429万元(含盘活"三资"收入139218万元);城市基础设施配套费3050万元;污水处理费3147万元;国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入8833万元;其他政府性基金专项债务对应项目专项收入5450万元;其他政府性基金收入49632万元。

2.支出预算。政府性基金预算支出278576万元,其中:本级支出预算273542万元;上级专款安排支出5034万元。

3.收支平衡情况。本级收入286542万元,上级补助收入5034万元,收入合计291576万元。政府性基金预算支出278576万元,调出资金至一般公共预算13000万元,支出总计291576万元。收支相抵,结余为0。

(三)国有资本经营预算

1.收入预算。2024年,国有资本经营预算收入34000万元,其中:利润收入3000万元;其他国有资本经营预算收入31000万元(特许经营权等)。

2.支出预算。国有资本经营预算支出245万元,其中:上级专款安排支出245万元。

3.收支平衡情况。本级收入34000万元,上级补助收入245万元,收入总计34245万元。国有资本经营预算支出245万元,调出资金至一般公共预算34000万元,支出总计34245万元。收支相抵,结余为0。

(四)社会保险基金预算

1.收入预算。社会保险基金预算收入127764万元,其中:保险费收入49208万元;利息收入95万元;财政补贴收入74809万元;其他收入2950万元;转移收入702万元。

2.支出预算。社会保险基金预算支出115816万元,其中:社会保险待遇支出114202万元;转移支出814万元;其他支出800万元。

3.收支平衡情况。收支相抵,当年结余11948万元,滚存结余77798万元。

(五)"三保"及地方债务利息安排情况

按照财政部"三保"有关标准测算,2024年我市"三保"支出需求数为428471万元,其中:"保基本民生"需求数219562万元、"保工资"需求数197520万元、"保运转"需求数11389万元。结合地方"三保"实际需求,2024年我市预算安排"三保"支出524283万元,其中:"保基本民生"支出247963万元;"保工资"支出259200万元(含差额及经费自理人员、各单位临聘人员等经费);"保运转"支出17120万元(主要为各预算单位公用经费及公车补助)。"三保"支出均已按照要求保障到位。

根据2023年底地方政府债务余额测算,2024年我市地方政府债务还本付息支出43955万元,已纳入年初预算,其中:一般公共预算安排一般债券还本付息支出25927万元、向国际组织借款还本付息支出1425万元,政府性基金预算安排专项债券还本付息支出16603万元。

三、完成2024年财政预算任务的主要措施

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。按照党中央、国务院"稳中求进、以进促稳、先立后破,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,统筹新型城镇化和乡村全面振兴,统筹高质量发展和高水平安全,加大宏观调控力度,实施好积极的财政政策,巩固和增强经济回升向好态势,努力实现全年经济社会发展主要预期目标"的要求,我们将落实好适度加力、提质增效实施积极财政政策,加快推进财税改革,有效防范债务风险,进一步增强重大战略财力保障,全力服务经济社会高质量发展。

(一)加强财源建设,更大力度涵养税源。实施财源提升行动,以创新举措培育新增长点。一方面,围绕"211+X"产业布局,加快培育新质生产力,在纸品后加工、循环经济、精细化工、先进制造等四个方面发力攻坚,以科技创新引领现代化产业体系建设;扎实开展"湘商回归"行动,着力引进一批科技含量高、投资强度高、亩均税收高、规模化程度高的头部企业、专精特新企业。另一方面,不断优化营商环境,落实安商大会精神与结构性减税降费政策,及时足额拨付企业奖补资金,重点支持金凯循环、先导新材料、金隆再生等重点企业做大做强,精准施策帮助企业解决融资、用地等难题,支持企业原地倍增,力争耒阳本土企业上市公司实现零突破。

(二)挖掘增收潜力,做大财政收入蛋糕。一方面促增量,全面开展盘活国有"三资"。学习兄弟县市先进理念和做法,积极落实《耒阳市国有"三资"清查处置与管理改革工作方案》,针对"两类资金""五类资产""六类重点资源",念好"用、售、租、融"四字诀,将资源资产化、资产资本化、资金杠杆化,通过回收资金、盘活资产、激活资源、舞活资本形成上缴国库收入。另一方面清存量,大力推进综合治税,推动形成"财税+行业部门"齐抓共管新局面。做好综合治税电子信息平台建设维护,大力推进成品油智慧管理平台项目建设,通过科技信息化手段强化收入监管。严格税收稽查,逐个税种、逐个行业、逐个地区分析征管漏洞,有针对性地研究制定堵漏征收措施;规范事业单位个人所得税汇算清缴征收工作,做好颗粒归仓;加强税务精诚共治联动,抓好耕地占用税等土地税收。

(三)优化支出结构,切实保障改善民生。2024年财政支出聚焦落实"八项重点任务"、实施"八大行动",着力保运转、保民生、保重点、守底线。一是认真落实"过紧日子"有关要求,从坚持"过紧日子"到习惯"过苦日子",持续压减全市一般性支出、专项支出、三公经费等非刚性支出,坚持将有限的资金花在刀刃上。二是规范财政支出顺序。坚持"三保"优先原则,兜牢基层"三保"底线。足额保障债务还本付息支出,确保地方政府不发生系统性债务风险。资金分配更多倾向民生,优先保障困难群众基本生活、公共卫生、医疗救助、城乡义务教育和农村基层设施等领域的发展,将上级政策红利落到民生实处。三是强化统筹。严格执行盘活存量资金有关政策,完善动态盘活机制,切实提高财政沉淀资金使用效益。努力争取上级补助收入,通过统筹平衡财力,积极筹集资金,全力以赴保障各项重点领域支出的需要。

(四)加强债务管理,防范化解重点风险。坚守债务风险底线,密切关注上级政策动向,加强督导、考核和监测预警。一是综合施策,多渠道筹集偿债资金,着力化解债务存量。内挖财政潜力,在优先保障"三保"和债务付息等刚性支出前提下,统筹可用财力化债;盘活资产资源资金,有偿注入市属投融资公司,通过市场化、金融化手段引进现金流反哺化债。二是源头上遏制隐性债务增量,严守债务风险底线。严控政府性投资项目,绝不搞形象工程,面子工程。发改、财政等相关部门对于政府性投资项目,从项目立项的源头抓起,凡是不符合规定的项目一律不予立项,杜绝新增政府隐性债务的隐患。三是加强日常监督、实时监测。实时监测债务数据,掌握相关单位偿债需求,督促相关债务单位,妥善处置,及时还本付息,有效防止债务逾期,遏制债务舆情发生,全力以赴防范化解债务风险。

(五)规范资金管理,加强财会监督检查。一是进一步完善财会监督体系和工作机制,依法依规加强对国家机关、企事业单位等的财政、财务、会计活动的监督。认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》,湖南省省委办公厅、湖南省政府办公厅印发的《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》和《衡阳市进一步加强财会监督工作重点任务责任分工安排》等文件有关精神,逐步完善构建分工明确、责任明晰的财会监督体系。二是强化协同发力。贯彻上级财会监督有关要求,加强部门联动,压实部门管理主体责任,以严肃财经纪律为抓手,充分发挥财政监督职能,推动财会监督一盘棋发展。三是加强财务检查。结合省财政厅关于开展预算执行监督专项行动的有关要求,2024年重点对我市上级专项、政府采购、单位运行等方面开展财务检查,结合日常监督与其他监督检查发现的问题,防范化解风险,差错纠正,不断提升财政资金的安全性和规范性。

(六)践行人民民主,自觉接受人大监督。践行全过程人民民主,主动接受人大预算审查监督,充分听取人大代表意见建议,及时回应人大代表关心关切。认真研究落实人大及其常委会有关预算决议和审查意见,有针对性地改进和加强财政预算工作。高质量办理人大代表议案建议,深化与人大代表日常沟通交流,把代表提出的意见建议充分体现到编制财政预算、推进财税改革中。

各位代表,2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是实施"十四五"规划的攻坚之年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受人大、政协的指导监督,牢记嘱托、不负使命。我们坚信,财政部门一定能圆满完成全年各项工作任务,为全面建设"五个耒阳"而团结奋斗,为全市经济社会高质量发展做出新的更大的贡献。




第三部分 相关说明

一、税收返还和转移支付情况

2024年,我市一般公共预算税收返还和转移支付预算数为469361万元,政府性基金转移支付预算数5034万元,国有资本经营预算转移支付预算数245万元,其中:

(一)税收返还

税收返还12929万元,与上年持平。其中:

增值税税收返还4055万元;

消费税税收返还42万元;

所得税基数返还631万元;

成品油税费改革税收返还2296万元;

其他税收返还3260万元;

(二)一般性转移支付

一般性转移支付440012万元,主要有:

1、 均衡性转移支付收入119633万元;

2、县级基本财力保障机制奖补资金收入26504万元;

3、资源枯竭型转移支付收入15321万元;

4、产粮(油)大县奖励资金收入5000万元;

5、固定数额补助收入23008万元;

6、教育共同财政事权转移支付收入40133万元;

7、社会保障和就业共同事权转移支付收入69374万元;

8、医疗卫生共同财政事权转移支付收入75822万元;

9、农业水共同事权转移支付收入38274万元。

(具体见附表8)

(三)专项转移支付

一般公共预算专项转移支付16420万元;政府性基金预算转移支付4706万元;国有资本经营预算转移支付245万元。(具体见附表16)

二、举借政府债务情况

(一)地方政府债务限额余额情况

2023年,我市地方政府债务总限额103.39亿元,其中一般债务限额61.29亿元,专项债务限额42.10亿元。截止2023年底,地方政府债务余额101.95亿元,其中一般债务余额59.85亿元,专项债务余额42.10亿元。

(二)地方政府债券发行情况

2023年,省转贷新增债务限额8.91亿元,其中一般债务限额2.54亿元(其中:新增外债限额0.45亿元),专项债务限额6.37亿元,据此,发行一般债券2.09亿元,专项债券6.37亿元,平均期限18年,平均利率2.97%。我市2024年年初预算暂未收到地方政府债券资金,待收到后调整安排并公开。

(三)地方政府债务还本付息情况

2023年耒阳市偿还地方政府债券本金7.45亿元,其中一般债券3.96 亿元,专项债券3.49亿元,支付地方政府债券利息3.31亿元,其中一般债券利息1.99亿元,专项债券利息1.32亿元。

2024年耒阳市需偿还地方政府债券本金7.97亿元,其中一般债券5.65亿元,专项债券2.32亿元;支付地方政府债券利息3.39亿元,其中一般债券利息1.96亿元,专项债券利息1.43亿元,债务利息支出已足额纳入预算。


2024预算政府公开


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