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耒阳市第二中学2025年部门预算公开

   

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) (无此项)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)(无此项) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)(无此项) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) (无此项)

15、一般公共预算“三公”经费支出表(无此项)

16、政府性基金预算支出表(无此项)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)(无此项) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)(无此项) 

19、国有资本经营预算支出表(无此项)

20、财政专户管理资金预算支出表(无此项)

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责

本单位是湖南省示范性普通高中学校,以“家国情怀、儒雅风范”的办学理念进行高中学历素质教育,以“办人民满意的教育,创人民满意的学校”为宗旨,紧紧围绕“培养担当民族复兴大任的时代新人”的目标,真抓实干,开拓创新,形成了鲜明的“家国”教育特色。为普通高中的发展提供模范指引作用。

(二)机构设置

本单位上级主管部门为耒阳市教育局,属正科级事业单位,内设 7个机关职能股室。分别为学校办公室、教务处、政教处、督导室、教研室、生活服务中心、总务处。

二、部门预算单位构成 

耒阳市第二中学只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算6141.66万元,其中,一般公共预算拨款4651.83万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算0万元,纳入专户管理的非税收入1123.6万元上级财政补助收入366.23万元,上年结0万元。收入较去年减少1010万元,主要原因是纳入专户管理的非税收入减少,取消了课后服务费专项支出部门预算。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算6141.66万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出 0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元,教育支出 6141.66万元,科学技术支出 0 万元 ,其他支出0万元年终结转结余0万元。支出较去年减少1010万元,主要原因是项目支出减少了非税收入专项支出部门预算。

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 5018.06万元,其中:其中,一般公共服务支出 0万元,占 0%;公共安全支出 0万元,占 0 %教育支出5018.06万元,占100%具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算4529.76  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算488.3 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的省示范性高中学校生均公用经费支出488.3万元。主要用于保证学校正常运转在教育教学活动和后勤服务等方面的费用支出。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门的机关运行经费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。 

(二)“三公”经费预算:

2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。 

(三)一般性支出情况:2025年我单位一般性支出预算488.3万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。会议费0万元,拟召开0会议,人数0,内容为无;培训费 0万元,拟开展0次培训人数0,内容为无;拟举办建制班合唱比赛,科技艺术月活动,“五四”文艺汇演等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算30万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额470.075万元,其中,货物类采购预算111万元;工程类采购预算142.075万元;服务类采购预算217万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 6141.66万元,其中,基本支出4529.76万元,项目支出 1611.9 万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 第二部分 2025年部门预算表 

 

 

附件:

二中部门预算公开表(50)