当前页面: 首页 > 政府信息公开 > 部门信息公开目录 > 各乡镇、街道办事处 > 小水镇 > 财政信息
耒阳市小水镇2025年部门预算公开
耒阳市小水镇2025年部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定,镇党委,政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众,服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展,增加农民收入。二是强化公共服务,着力改善民生:三是加强社会管理,维护农村稳定;四是推进基层民主,促进农村和谐。
(二)机构设置 。小水镇人民政府2025年部门预算编制单位1个,即小水镇人民政府。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 1881.26万元,其中,一般公共预算拨款1581.26万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转 0 万元,另外:其他收入300.00万元(政府采购项目预算)。收入较去年减少236.37 万元,主要原因是:经费拨款增加63.63万元,其他收入(政府采购项目预算)减少300万元。
(二)支出预算:2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 1881.26 万元,其中:其中,一般公共服务支出1095.82万元,占58.25%,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出86.42万元,占4.59 %,社会保险基金支出 0 万元,卫生健康支出49.58万元,占2.64 %,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出1.50万元,占0.08%,农林水支出588.06万元,占31.26%,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出59.88万元,占3.18 %,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少236.37万元,其中基本支出增加55.38万元,项目支出减少291.75万元。主要原因:经费拨款支出增加63.63万元,其他支出(政府采购项目预算)减少300万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 1581.26 万元,其中:其中,一般公共服务支出795.82万元,占50.33 %,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出86.42万元,占5.47 %,社会保险基金支出 0 万元,卫生健康支出49.58万元,占3.14 %,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出1.50万元,占0.09 %,农林水支出588.06万元,占37.19 %,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出59.88万元,占3.79 %,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少236.37万元,其中基本支出增加55.38万元,项目支出减少291.75万元。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算 991.71 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算 889.56 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:(1)2025年村级组织运转经费 588.06 万元,主要用于 村级组织工作运转、离任村主干补助等方面;(2)谭冠三将军故居及广场周边管理经费1.50万元,主要用于:将军故居的管理 等方面;(3)政府采购项目支出预算300万元,主要用于政府采购。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款134.29万元,比2025年预算增加3.05万元,增长2.27 %,主要是财政统发工资人员略有增加(调入4人)。
(二)“三公”经费预算:2025年“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元,2025年“三公”经费预算较2025年持平,主要是秉着厉行节约,规范管理的原则,进一步规范管理三公经费。
(三)一般性支出情况:2025年我单位一般性支出预算 134.29 万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中:会议费 5 万元,拟召开 50 次会议,人数 800 人,内容为:党政领导联席会议、党支部会议、总结会议、表彰大会等;培训费2 万元,拟开展 18次培训,人数200人,内容为:党员、政务中心业务培训、事业单位人员管理培训等;拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额300 万元,其中,货物类采购预算80万元;工程类采购预算150万元;服务类采购预算70万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1881.26 万元,其中,基本支出 991.71 万元,项目支出889.56 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页