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永济镇人民政府2018年决算公开


永济镇人民政府2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永济镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  永济镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  永济镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  永济镇人民政府概况

一、部门职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定,镇党委,政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众,服务群众,切实貫彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围饶农业、农村、农民搞好服务,全面履行和承担四项职能:一是促进经济发展,增加农民收入。二是强化公共服务,着力改善民生:三是加强社会管理,维护农村稳定;四是推进基层民主,促进农村和谐。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。永济镇设4个内设机构:(1)党政综合办公室(2)经济发展办公室 (3)食品安全和安全生产监管办公室(4)综合治理办公室

(二)决算单位构成。永济镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位1个,即永济镇人民政府。

第二部分  永济镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:耒阳市永济镇人民政府





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

743.77

一、一般公共服务支出

28

436.73

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

18.60


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

273.98


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

14.46


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

743.77

本年支出合计

50

743.77

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

743.77

总计

54

743.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

收入决算表











公开02表

部门:耒阳市永济镇人民政府






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

743.77

743.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

436.73

436.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

382.09

382.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

295.09

295.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

38.84

38.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

38.84

38.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.60

18.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

18.60

18.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

18.60

18.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

273.98

273.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

23.92

23.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

19.40

19.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

19.40

19.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

210.66

210.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

55.43

55.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

155.23

155.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.46

14.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.46

14.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.46

14.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

支出决算表










公开03表

部门:耒阳市永济镇人民政府






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

743.77

382.79

360.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

436.73

349.73

87.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

7.11

7.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

8.69

8.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

382.09

295.09

87.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

295.09

295.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

38.84

38.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

38.84

38.84

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.60

18.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

18.60

18.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

18.60

18.60

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

273.98

0.00

273.98

0.00

0.00

0.00

21301

农业

23.92

0.00

23.92

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

3.92

0.00

3.92

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

19.40

0.00

19.40

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

19.40

0.00

19.40

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

210.66

0.00

210.66

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

55.43

0.00

55.43

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

155.23

0.00

155.23

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.46

14.46

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.46

14.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.46

14.46

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:耒阳市永济镇人民政府







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

743.77

一、一般公共服务支出

28

436.73

436.73

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

18.60

18.60

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

273.98

273.98

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

14.46

14.46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

743.77

本年支出合计

49

743.77

743.77

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

743.77

总计

54

743.77

743.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:耒阳市永济镇人民政府



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

743.77

382.79

360.98

201

一般公共服务支出

436.73

349.73

87.00

20101

人大事务

7.11

7.11

0.00

2010101

  行政运行

7.11

7.11

0.00

20102

政协事务

8.69

8.69

0.00

2010201

  行政运行

8.69

8.69

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

382.09

295.09

87.00

2010301

  行政运行

295.09

295.09

0.00

2010302

  一般行政管理事务

87.00

0.00

87.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

38.84

38.84

0.00

2013101

  行政运行

38.84

38.84

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18.60

18.60

0.00

21007

计划生育事务

18.60

18.60

0.00

2100717

  计划生育服务

18.60

18.60

0.00

213

农林水支出

273.98

0.00

273.98

21301

农业

23.92

0.00

23.92

2130142

  农村道路建设

3.92

0.00

3.92

2130199

  其他农业支出

20.00

0.00

20.00

21302

林业

10.00

0.00

10.00

2130205

  森林培育

10.00

0.00

10.00

21303

水利

10.00

0.00

10.00

2130399

  其他水利支出

10.00

0.00

10.00

21305

扶贫

19.40

0.00

19.40

2130599

  其他扶贫支出

19.40

0.00

19.40

21307

农村综合改革

210.66

0.00

210.66

2130701

  对村级一事一议的补助

55.43

0.00

55.43

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

155.23

0.00

155.23

221

住房保障支出

14.46

14.46

0.00

22102

住房改革支出

14.46

14.46

0.00

2210201

  住房公积金

14.46

14.46

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:耒阳市永济镇人民政府






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

322.92

302

商品和服务支出

39.83

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

75.11

30201

  办公费

15.10

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

182.14

30202

  印刷费

4.75

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

5.85

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

12.60

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.21

30206

  电费

2.24

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.88

30208

  取暖费

4.27

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.67

30211

  差旅费

0.59

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

14.46

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.51

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.04

30215

  会议费

1.41

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.54

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2.85

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

20.04

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.50

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

1.07




人员经费合计

342.96

公用经费合计

39.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:耒阳市永济镇人民政府








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.35

0.00

4.50

0.00

4.50

2.85

7.35

0.00

4.50

0.00

4.50

2.85

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:耒阳市永济镇人民政府





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。











 

第三部分  永济镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

全镇财政总收入为734.77万元,其中:一般公共服务支出436.73万元、医疗卫生与计划生育支出18.6万元,农林水支出273.98万元 ,住房保障支出14.46万元。

本年财政总收入与上年同期相比减少334.15万元,减少31.26%。财政总支出与上年同期相比减少334.15万元,减少31.26%,其中基本支出与上年同期相比减少48.92万元,减少幅度11.33%,主要原因是压缩开支;项目支出减少276.23万元,减幅43.35万元,主要是由于项目有所减少。

     二、收入决算情况分析

当年实现财政收入734.77万元,其中一般预算收入734.77万元,占全年总收入100%。一般公共服务支出436.73万元,占总收入59.44%,其中人大事务7.11万元;政协事务8.69万元;政府事务382.09万元;共产党事务38.84。医疗卫生与计划生育支出18.6万元,占总收入2.53%。农林水支出273.98万元,占总收入37.29%,其中农业23.92万元;林业10万元;水利10万元;扶贫19.4万元;农村综合改革210.66万元。住房保障支出14.46万元,占总收入1.97%

三、支出决算情况分析 

本年全镇财政总支出为734.77万元,一般公共服务支出436.73万元,占总收入59.44%,其中人大事务7.11万元;政协事务8.69万元;政府事务382.09万元;共产党事务38.84万元。医疗卫生与计划生育支出18.6万元,占总收入2.53%。农林水支出273.98万元,占总收入37.29%,其中农业23.92万元;林业10万元;水利10万元;扶贫19.4万元;农村综合改革210.66万元。住房保障支出14.46万元,占总收入1.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年全镇财政拨款总支出为734.77万元,一般公共服务支出436.73万元,占总支出59.44%,医疗卫生与计划生育支出18.6万元,占总支出2.53%。农林水支出273.98万元,占总支出37.29%,住房保障支出14.46万元,占总支出1.97%。

本年财政拨款总收入与上年同期相比减少334.15万元,减少31.26%。财政总支出与上年同期相比减少334.15万元,减少31.26%,其中基本支出与上年同期相比减少48.92万元,减少幅度11.33%,主要原因是压缩开支;项目支出减少276.23万元,减幅43.35%,主要是由于项目有所减少,

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

当年实现财政拨款支出743.77万元,其中公共预算财政拨款支出743.77万元,占全年总支出100%财政拨款总支出与上年同期相比减少334.15万元,减少31.26%,其中基本支出与上年同期相比减少48.92万元,减少幅度11.33%,主要原因是压缩开支;项目支出减少276.23万元,减幅43.35万元,主要是由于项目有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

本年基本支出382.79万元,其中:一是一般公共服务支出349.73万元,用于人大事务7.11万元;政协事务8.69万元;政府事务295.09万元;共产党事务38.84万元。二是住房保障支出14.46万元。

本年项目支出360.98万元,其中:一是基本建设类项目支出59.35万元,用于农村道路建设3.92万元,一事一议支出55.43万元。二是行政事业项目支出301.63万元,用于政府一般行政管理事务支出87万元,农村公益事业支出20万,林业支出10万,其他水利支出10万元,扶贫支出19.4万元、对村民委员会和党支部补助155.23万元,可以看出国家对三农投入资金的力度。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

 财政拨款支出与年初预算数无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出382.79万元,占全年基本支出100%。

1.人员支出说明

本年人员支出342.96万元,比上年减少31.04万元,减少幅度8.3%。按经济分类:基本工资75.11万元;津贴补贴182.14万元;奖金5.85万元;绩效工资12.6万元;基本养老保险22.21万元;基本医疗保险8.88万元;其他社会保障支出1.67万元;住房保障支出14.46万元;生活补助20.04万元。

2.公用经费说明

本年公用经费支出39.83万元,比上年度减少17.88万元,减少幅度30.98%,主要是由于减少了公用经费开支。其中:办公费15.1万元。印刷费4.75万元;取暖费4.27万元;电费2.24万元;会议费1.41万元;差旅费0.59万元;培训费1.54万元;公务接待费2.85万元;维修费1.51万元;公务用车运行维护费4.5万元;其他商品和服务支出1.07万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费支出总额为7.35万元,与年初预算数无增减变动,比上年同期减少了0.81万元,主要是由于压缩了开支使用。
    “三公”经费支出情况:①无因公出国(境)费。②本年公务接待费2.85万元,与上年同期相比减少0.31万元,减少幅度9.81%,主要原因是压缩公务接待支出。③本年公务用车运行维护费4.5万元,年末公车保有1辆,与上年同期相比减少0.5万元,减少幅度10%,主要原因是压缩公务用车支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无因公出国(境)费;年末公车保有1辆,全年公务用车运行费4.5万元;公务接待费2.85万元,其中国内接待批次55次,共接待147人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我镇预算绩效管理工作在市财政部门指导下,进一步扩大预算绩效管理范围,加强里绩效评价管理与财政资金监管,但目前绩效评价制度体系尚不完善,绩效评价仍处于积极探索阶段,绩效评价指标体系还不完善,还需进一步认证研究消除绩效管理应用上的障碍。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。本单位政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。本单位共有轿车1台;房屋办公用房4296平方米;其它固定资产价值97.47万元。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

耒阳市永济镇人民政府

2019年7月18日


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