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耒阳市园林绿化事务中心2025年部门预算公开
目 录
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责贯彻实施城市绿化规划、建设和管理。
2、负责城市工程项目和开发项目配套绿化的监督和检查。
3、负责城市绿线的监督和管理工作。
4、负责城区行道树和绿化带的日常维护和管理。
5、负责对城区违法侵绿占绿行为的查处。
6、负责花圃的建设和管理、城区古树名木的保护和管理。
7、负责重要节日的摆花布景工作。
8、负责市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
耒阳市园林绿化事务中心属副科级全额事业单位,是城管局下属的二级机构。内设9个职能股室(办公室、生产技术股、园林设施管理站、督察股、绿化队、花圃、工会、妇联、财务股),全中心共全额事业编制120个。实有在职人员89人,退休人员49人。另有遗嘱5人。
二、部门预算单位构成
耒阳市园林绿化事务中心只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1349.99万元,其中,一般公共预算拨款1349.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转0万元。收入较去年减少118.11万元,主要原因是预算成本控制。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1349.99万元,其中:城乡社区支出1126.34万元,社会保障和就业支出97.89万元,卫生健康支出56.17万元,住房保障支出69.59万元,年终结转结余0万元。支出较去年减少118.11万元,主要原因是预算成本控制。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1349.99万元,其中:其中,城乡社区支出1126.34万元,占83.4%;社会保障和就业支出97.89万元,占7.3%;卫生健康支出56.17万元,占4.16%;住房保障支出69.59万元,占5.14%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算979.77万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算372万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:1、城区树木养护和绿地管护维护及安全管理经费128万元,主要用于确保城区树木及绿地正常养护、绿地覆盖率等方面;2、城区园林白蚁防治经费29.5万元,主要用于对全城区白蚁非常严重的现象得到初步的控制等方面;3、迎宾大道一期及二期等八条道路绿化养护经费80万元,主要用于美化、亮化、绿化城市,植株生长茂盛、绿化带层次分明、灌木球修剪整齐等方面;4、城区地栽花卉经费10万元,主要用于在城区栽花卉,提高城市品味,改善人居环境、美化、亮化城市等方面;5、城区古树名木保护经费24.5万元,主要用于确保古树名木正常生长、修枝、保活率及周边环境整治等方面;6、春节、国庆节城区地栽花卉及布景经费80万元,主要用于营造春节、国庆节双节喜庆、欢乐、美丽、祥和的节日氛围等方面;7、行道树肥料及药剂经费20万元,主要用于保证全城区树木、公共绿地、公园广场的施肥和防虫害效果等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门的机关运行经费80.88万元,比上年预算减少1.04万元,下降1.2%,主要原因是有人员退休,人头经费减少。
(二)"三公"经费预算:2025年本部门"三公"经费预算数为1.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1元),因公出国(境)费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年持平。
(三)一般性支出情况:2025年我单位一般性支出预算80.88万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中:培训费2万元,拟开展10次培训,人数20人,内容为学习先进的城市园林管理经验,以提高城市绿化管护水平;拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额504万元,其中,货物类采购预算400万元;工程类采购预算100万元;服务类采购预算4万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车11辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车9辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1349.99万元,其中,基本支出977.99万元,项目支出372万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、"三公"经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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