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耒阳市城市和农村建设投资集团有限公司2025年预算公开

耒阳市城市和农村建设投资集团有限公司2025年部门预算公开 

 

 

 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2025年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2025年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

(一)职能职责运营政府授权的国有资产,履行投资主体职能;管理和组织实施政府指定由本公司作为业主的建设投资项目;管理和使用由政府安排给本公司使用的财政性建设资金,保障资金安全和增值;经营政府授权的农村基础设施和农业综合开发项目;房地产开发、房地产项目的融资担保及其他与城市建设相关的投资经营活动等。

(二)机构设置:根据编办核定,本单位属于国企,内设办公室、财务部、工程部、土地部等11个职能股室;下辖0个二级机构。

二、部门预算单位构成 

耒阳市城市和农村建设投资有限公司只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级预算。

三、部门收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算33373.18万元,其中,一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款33373.18万元,国有资本经营预算0万元,纳入专户管理的非税收入0万元上年结转0万元。收入较去年减少26502.69万元,主要原因是本年项目减少,相应收入支出减少。

 (二)支出预算:2025年本部门支出预算33373.18万元,其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出31650万元,农村社会事业支出149.79万元,农村基础设施建设支出910.57万元,征地和拆迁补偿支出662.82万元,年终结转结余0万元。支出较去年减少26502.69万元,主要原因是本年项目减少,相应收入支出减少。

 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算0万元,其中:其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算0万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 

五、政府性基金预算支出 

2025年本部门政府性基金支出预算33373.18万元,其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出31650万元,农村社会事业支出149.79万元,农村基础设施建设支出910.57万元,征地和拆迁补偿支出662.82万元。主要是:沿江北路项目征地款662.82万元,用于沿江北路项目征地拆迁等方面;耒阳市滨江环路道路工程1000万元,用于滨江环路道路工程建设等方面;耒阳市活力健步道建设项目100万元,用于活力健步道建设等方面;耒阳市沿江北路新建一中至正源泵站主截污干管项目500万元,用于沿江北路新建一中至正源泵站主截污干管项目工程建设等方面;耒阳市润廉健步道项目150万元,用于润廉健步道项目建设等方面;耒阳市耒水水东江防洪保护圈建设项目150万元,用于耒阳市耒水水东江防洪保护圈建设项目工程建设等方面;易地扶贫搬迁项目还本付息资金149.79万元,用于易地扶贫搬迁项目还本付息等方面;耒阳市铜锣洲土方工程391.90万元,用于铜锣洲土方工程建设等方面;耒阳市武园路道路提质改造项目268.67万元,用于武园路道路提质改造项目建设等方面;企业转型发展资金注入30000万元,用于企业转型发展等方面。

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本部门的机关运行经费0万元,比上年预算持平,主要是本单位本年度无此项财政拨款公用经费。

 

(二)“三公”经费预算:2025年本部门本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算持平,主要是本单位本年度无此项财政拨款公用经费。 

(三)一般性支出情况:2025年我单位一般性支出预算0万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为33373.18万元,其中,基本支出0万元,项目支出33373.18万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

 

 

第二部分 2025年部门预算表 

2025部门预算公开表


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