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耒阳市社会科学界联合会 2025年部门预算公开


目 录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)


10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算"三公"经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责拟订全市社会科学中长期发展规划和年度计划并组织实施;承担全市社科课题规划,牵头整合全市社会各界社科科研力量,开展社会科学重点课题研究;负责宣传、推广、应用优秀社会科学成果。

组织和管理全市社科课题立项评选;负责开展项目立项资助、优秀社科著作出版资助工作;鼓励、资助社科基地开展社会成果应用对策研究,发挥基地服务经济社会发展作用。

管理、协调和指导所属社会科学类学会、协会、研究会(以下简称学会)的工作;对社科类社会团体成立、变更、注销,向社团登记机关提出审查意见;负责社科类社会团体制定章程、组织学术研讨活动的指导和审核;负责社科类学会吸收境外人士为会员或担任名誉性职务的核准;协助有关部门抓好人文社科类讲坛论坛和刊物网站的管理工作。

组织和推动所属团体会员及社科工作者开展社科研究和学术活动;组织全市社会科学优秀成果评奖及优秀社会科学专家评选;组织社科成果鉴定工作。

开展社会科学知识宣传和普及活动,提供社科咨询服务;组织开展重大政治理论、意识形态领域重大问题和中华优秀传统文化的宣传、推广和普及活动;组织开展反对邪教、愚味迷信、渗透、西化等宣传教育和学术活动。

组织开展与党校、自然科学界的联系协作和学术交流。

协助有关部门加强社科队伍建设,关心社科人才的成长,维护社科工作者的合法权益。

承担市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

办公室(学会工作部)。负责机关的日常运转工作;负责文秘、档案、保密、保卫、后勤服务、信息调研、内外联络、接待和督办工作;负责市社科联名誉委员等的联系和活动安排;负责机关财务和资产管理工作;负责机关党建、干部人事劳动工资、统计、离退人员管理服务、文明创建工作;负责耒阳社科网的筹建和建成后的管理维护工作。

二、部门预算单位构成

耒阳市社会科学界联合会是市宣传部的一级单独核算的正科级全额事业单位,无下属二级机构。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算63.36万元,其中,一般公共预算拨款63.36万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元上年结转0.00万元。收入较去年减少12.78万元,主要原因是项目的减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算63.36万元,其中:一般公共服务支出42.63万元,社会保障和就业支出5.58万元,卫生健康支出3.20万元,住房保障支出3.95万元,湖湘文化研究项目支出8.00万元,年终结转结余0.00万元。支出较去年减少12.78万元,主要原因是项目的减少

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算63.36万元,其中:其中,一般公共服务支出63.36万元,占100%;体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算55.36万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算8.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出8.00万元,主要用于湖湘文化宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门的机关运行经费55.36万元,比上年预算减少10.78万元,下降19.47%,主要原因是湖湘文化项目资金减少。

(二)"三公"经费预算:2025年本部门"三公"经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00元),因公出国(境)费0.00万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少(增加)0.00万元。

(三)一般性支出情况:2025年我单位一般性支出预算4.44万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。其中:会议费0.00万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费0.00万元,拟开展0次培训,人数 0人;拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0.00万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0.00万元,其中,货物类采购预算0.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为63.36万元,其中,基本支出55.36万元,项目支出8.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、"三公"经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

142001__耒阳市社会科学界联合会部门预算公开表(1)



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