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2022年度耒阳市就业服务中心部门决算





2022年度

耒阳市就业服务中心

部门决算











目录

第一部分 耒阳市就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释






第一部分


耒阳市就业服务中心概况







部门职责

耒阳市就业服务中心耒阳市人力资源和社会保障局的下属二级机构,为财政全额拨款事业单位,依法履行以下职责:一是配合人社部门制定和完善就业再就业政策,落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策。并提供就业政策、法规咨询服务;二是开展统筹城乡就业工作,统筹做好城乡各类群体的就业服务工作;三是建立全市劳动力数据库,对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助,建立就业援助长效机制;四是加强失业保险业务,完善落实失业调控政策措施;五是在人社部门指导下,组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作;六提供职业培训、创业培训、小额担保贷款、劳动保障事务代理等服务;七是指导办理就业、失业登记等事务,管理辖区内失业人员档案;八是指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展,定期对工作人员进行业务知识培训以及承担人社部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。耒阳市就业服务中心内设办公室等7个职能股室,全中心共有全额事业编制15个,差额、自收自收编制23个。实有全额在职人员15人,非全额在职人员23人,退休人员23人。

(二)决算单位构成。耒阳市就业服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:耒阳市就业服务中心本级。













第二部分


部门决算表








收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:耒阳市就业服务中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,765,375.70

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

3,555,235.20

 

9

 

九、卫生健康支出

40

105,759.50

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

9,600.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

104,381.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,765,375.70

本年支出合计

58

3,774,975.70

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

9,600.00

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

3,774,975.70

总计

62

3,774,975.70

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:耒阳市就业服务中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计




财政拨款收入




上级补助收入




事业收入




经营收入




附属单位上缴收入

其他收入

科目代码



科目名称









栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,765,375.70

3,765,375.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,555,235.20

3,555,235.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,355,180.20

3,355,180.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

3,355,180.20

3,355,180.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

200,055.00

200,055.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,055.00

200,055.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

105,759.50

105,759.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

105,759.50

105,759.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

96,747.57

96,747.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

9,011.93

9,011.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

104,381.00

104,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104,381.00

104,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

104,381.00

104,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:耒阳市就业服务中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计




基本支出




项目支出




上缴上级支出




经营支出

对附属单位补助支出

科目代码



科目名称









栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,774,975.70

3,774,975.70

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,555,235.20

3,555,235.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,355,180.20

3,355,180.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

 社会保险经办机构

3,355,180.20

3,355,180.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

200,055.00

200,055.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,055.00

200,055.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

105,759.50

105,759.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

105,759.50

105,759.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

 事业单位医疗

96,747.57

96,747.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

9,011.93

9,011.93

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9,600.00

9,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

9,600.00

9,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130899

 其他普惠金融发展支出

9,600.00

9,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

104,381.00

104,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104,381.00

104,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

 住房公积金

104,381.00

104,381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。












财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:耒阳市就业服务中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目


行次


金额


项目


行次


合计


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


国有资本经营预算财政拨款


栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,765,375.70

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

3,555,235.20

3,555,235.20

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

105,759.50

105,759.50

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

9,600.00

9,600.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

104,381.00

104,381.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,765,375.70

本年支出合计

59

3,774,975.70

3,774,975.70

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

9,600.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

29

9,600.00

 

61

 

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,774,975.70

总计

64

3,774,975.70

3,774,975.70

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:耒阳市就业服务中心

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

科目代码



科目名称



小计



基本支出

项目支出





栏次

1

2

3

合计

3,774,975.70

3,774,975.70

0.00

208

社会保障和就业支出

3,555,235.20

3,555,235.20

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,355,180.20

3,355,180.20

0.00

2080109

 社会保险经办机构

3,355,180.20

3,355,180.20

0.00

20805

行政事业单位养老支出

200,055.00

200,055.00

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,055.00

200,055.00

0.00

210

卫生健康支出

105,759.50

105,759.50

0.00

21011

行政事业单位医疗

105,759.50

105,759.50

0.00

2101102

 事业单位医疗

96,747.57

96,747.57

0.00

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

9,011.93

9,011.93

0.00

213

农林水支出

9,600.00

9,600.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

9,600.00

9,600.00

0.00

2130899

 其他普惠金融发展支出

9,600.00

9,600.00

0.00

221

住房保障支出

104,381.00

104,381.00

0.00

22102

住房改革支出

104,381.00

104,381.00

0.00

2210201

 住房公积金

104,381.00

104,381.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:耒阳市就业服务中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目代码


科目名称


决算数


科目代码


科目名称


决算数


科目代码


科目名称


决算数


301

工资福利支出

3,542,992.31

302

商品和服务支出

231,983.39

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

 基本工资

1,991,742.81

30201

 办公费

186,973.33

30701

 国内债务付息

0.00

30102

 津贴补贴

1,260.00

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00

30103

 奖金

433,804.00

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30107

 绩效工资

340,320.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

428,065.00

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30110

 职工基本医疗保险缴费

220,727.57

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30112

 其他社会保障缴费

22,691.93

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00

30113

 住房公积金

104,381.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30302

 退休费

0.00

30217

 公务接待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00

30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00

30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00

30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

10,711.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39909

 经常性赠与

0.00

30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39910

 资本性赠与

0.00

30311

 代缴社会保险费

0.00

30239

 其他交通费用

33,303.00

39999

 其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

996.06

 

 

 

人员经费合计

3,542,992.31

公用经费合计

231,983.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:耒阳市就业服务中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码



科目名称



小计



基本支出



项目支出












栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:耒阳市就业服务中心

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

科目代码



科目名称



合计



基本支出

项目支出





栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。



财政拨款"三公"经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:耒阳市就业服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行维护费

公务接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行维护费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。










第三部分


2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2022年度收、支总计377.5万元。与上年相比,减少46.16万元,减少10.9%,主要是因为部分人员调出、退休人员经费预算指标有所减少,故而2022年度收、支总计较上年有一定程度减少

 二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计376.54万元,其中:财政拨款收入376.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

 三、支出决算情况说明

 2022年度支出合计377.5万元,其中:基本支出377.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计377.5万元,与上年相比,减少46.16万元,减少10.9%,主要是因为部分人员调出、退休,人员经费预算指标有所减少,故而2022年度财政拨款收、支总计较上年有一定程度减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

 2022年度财政拨款支出377.5万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,减少46.16万元,减少10.9%,主要是因为部分人员调出、退休,人员经费预算指标有所减少,故而2022年度财政拨款收、支总计较上年有一定程度减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2022年度财政拨款支出377.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出355.52万元,占94.18%;卫生健康(类)支出10.58万元,占2.8%;农林水(类)支出0.96万元,0.25%住房保障(类)支出10.44万元,2.77%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2148.52万元,支出决算数为377.5万元,完成年初预算的17.57%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为311.63万元,支出决算为335.52万元,完成年初预算的107.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度调整增加部分预算指标。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为14.62万元,支出决算为20.01万元,完成年初预算的136.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度调整增加部分预算指标。

3社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为1803万元,支出决算为0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:该款项本年度调整减少预算指标。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为7.95万元,支出决算为9.67万元,完成年初预算的121.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度调整增加部分预算指标。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为0.88万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的102.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度调整增加部分预算指标。

6、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该款项为年初结转和结余指标。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为10.44万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的100%,决算数年初预算数持平。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度财政拨款基本支出377.5万元,其中:

人员经费354.3万,占基本支出的93.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费......

公用经费23.2万元,占基本支出的6.15%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费......

 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数预算数持平,与上年相比减少(增加)0万元

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数预算持平,与上年相比减少(增加)0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数预算数持平,与上年相比减少(增加)0万元

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元决算数预算数持平,与上年相比减少(增加)0万元。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是....(无内容)发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金收支

 九、关于机关运行经费支出说明

 本部门2022年度机关运行经费支出23.2万元,比年初预算数减少1.72万元,下降6.9%。主要原因是本单位贯彻落实厉行节约,严控机关运行经费等要求

 十、一般性支出情况说明

 2022年本部门开支会议费0万元,用于召开……(无内容)会议,人数0人,内容为;开支培训费0万元,用于开展……(无内容)培训,人0人,内容为;举办……(无内容)等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要内容无。

 十一、关于政府采购支出说明

 本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

 十二、关于国有资产占用情况说明

 截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

 总结归纳本部门(单位)支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

 详见附件1:"部门整体支出绩效评价报告"、附件2:"整体支出基础数据表、绩效自评表"。

(二)存在的问题及原因分析

 可以从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

  详见附件1:"部门整体支出绩效评价报告"








第四部分


名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   (十二)"三公"经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件1:耒阳市就业服务中心2022年整体支出绩效评价报告

附件2:市就业中心2022年整体支出基础数据表、绩效自评表