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2022年度武广高级中学部门决算


目录

第一部分武广高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 耒阳市武广高级中学概况

一、部门职责

我校是耒阳市一所公办高中学校,主要职责是实施高中学历教育,培养具有良好的思想道德素质和科学文化素质、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。耒阳市武广高级中学内设机构包括:校长室、办公室、总务处、教务处、政教处、教研处。

(二)决算单位构成。耒阳市武广高级中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括:耒阳市武广高级中学本级

 

第二部分 部门决算表(见附件)

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6824.06万元。与2021年相比,增加1787.66万元,增长35.49%,主要是因为本年学生人数增加,事业收入和事业支出增加,财政拨款收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3412.03万元,其中:财政拨款收入1817.8万元,占53.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1594.23万元,占46.72%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3412.03万元,其中:基本支出3335.06万元,占97.74%;项目支出76.97万元,占2.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3635.6万元,与2021年相比,增加127.35万元,增长3.63%,主要是因为本年工资有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1817.8万元,占本年支出合计的78.62%,与2021年相比,财政拨款支出减少8.05万元,减少0.44%,主要是因为本年财政拨款支出中的项目支出有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1817.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1740.83万元,占95.77%;住房保障支出124.4万元,占6.84%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1709.91万元,支出决算数为1817.8万元,完成年初预算的106.31%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

年初预算为1709.91万元,支出决算为1817.8万元,完成年初预算的106.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度工资有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1740.83万元,其中:人员经费1740.83万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费0万元,占基本支出的0%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

单位无机关运行经费

十、一般性支出情况

2022年本单位开支会议费0万元,开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金76.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

组织对“高中生均公用经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出76.97万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本校2022年严格按照年初预算以及各级部门相关要求,严控经费支出,强化制度执行,降低成本。严格公务接待费、差旅费、会议费培训费申报审批程序,做到一事一审批,一事一结账,严格报账程序,全年整体部门支出严格控制在年初预算范围之内。

组织对“武广高级中学”等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1817.8万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我校部门整体支出绩效自评结果反映我校2022年绩效目标完成较好,确保了学校的正常运行,在预算配置、预算执行、预算控制等方面较好的支持学校的日常工作。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我校2022年部门整体支出绩效自评等级为较好。

2)部门评价项目绩效评价结果。

2022年项目支出76.97万元。全年绩效总目标和阶段性目标都已按计划完成。我校2022年绩效目标完成较好,确保了学校的正常运行,在预算配置、预算执行、预算控制等方面较好的支持学校的日常工作。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我校2022年部门整体支出绩效自评等级为较好。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

 附件下载:

附件1:耒阳市武广高级中学2022年部门决算表

附件2:耒阳市武广高级中学2022年度整体支出绩效评价报告

附件3:耒阳市武广高级中学部门整体绩效评价表

附件4:耒阳市武广高级中学2022年专项资金绩效自评报告

附件5:耒阳市武广高级中学2022年专项资金绩效评价表